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老师,这个分录应该怎么做

老师,这个分录应该怎么做
2021-12-03 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-03 16:18

你按照127万确认收入 借应收账款 贷主营业务收入 销项税额 借银行存款 应付职工薪酬 贷应收账款

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快账用户4117 追问 2021-12-03 16:21

老师,没懂

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齐红老师 解答 2021-12-03 16:21

就是你不是他替你发工资了吗

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快账用户4117 追问 2021-12-03 16:22

是啊,建筑公司代发的民工工资

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快账用户4117 追问 2021-12-03 16:36

借银行存款84 借应收账款43 贷主营业务收入127 贷销项税额 借应付职工薪酬43 贷应收账款43 借主营业务成本43 贷应付职工薪酬43

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快账用户4117 追问 2021-12-03 16:36

这样可以吗

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齐红老师 解答 2021-12-03 16:48

你好,分录处理正确,可以您这样处理

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同学你好 这个有发票吗
2023-02-24
你好 借:应交税费—未交增值税 营业外支出 应交税费—城建税 贷:银行存款 
2022-05-09
你好,你这里就是支付了相关费用 借,其他应收款 贷,银行存款 借,管理费用 贷,其他应收款
2021-04-15
同学你好,借:销售费用-广告费 243 贷:银行存款/库存现金/其他应付款243
2021-01-08
同学你好,这是发放工资的分录。具体分录应该是:
2024-01-11
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