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老师,这个分录我应该怎么做,

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2021-12-20 15:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-20 15:31

 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——社保 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金

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快账用户9835 追问 2021-12-20 15:32

我想问的是我做的账 那个是社会保险费 那个是医疗保险 那个是个人医疗 那个是个人养老

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快账用户9835 追问 2021-12-20 15:33

第一个是我要做的,第二个,是别人做的

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齐红老师 解答 2021-12-20 15:34

你是指这个是别人做的吗

你是指这个是别人做的吗
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快账用户9835 追问 2021-12-20 15:35

是的,第一个是我要做的

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快账用户9835 追问 2021-12-20 15:35

我想问的是我做的账 那个是社会保险费 那个是医疗保险 那个是个人医疗 那个是个人养老

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齐红老师 解答 2021-12-20 15:37

计入费用的,是单位部分的,回单上的金额是包含单位和个人部分的

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 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——社保 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2021-12-20
同学你好, 借:制造费用—电费 18875 制造费用—水费 40 管理费用—电费 773%2B944%2B39 管理费用—水费 250%2B60 贷:银行存款 20980 二楼厂房%2B宿舍租金需要分开核算
2020-09-10
借预付账款贷银行存款,消费了之后再做这个用在哪里的?
2022-03-11
你好 这个是支付出去的吗?是车间的吗?
2023-02-03
你按照127万确认收入 借应收账款 贷主营业务收入 销项税额 借银行存款 应付职工薪酬 贷应收账款
2021-12-03
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