你好 计算中 计算完发出 稍等

2020年销售收入情况如下,开具增值税专用发票上注明价款2900万元,端午节发放自产产品给员工作为节日礼物,账面价值为50万元,企业同期不含税销售额80万元,企业发生的管理费用110万元(业务招待费为20万元),发生的销售费用600万元(广告费300万元,业务宣传费160万元,广告赞助费50万元,非广告性赞助费5万元)发生的财务费用200万元,企业2020年终于在企业所得税前扣除的期间费用为多少万元?
2020年销售收入情况如下,开具增值税专用发票上注明价款2900万元,端午节发放自产产品给员工作为节日礼物,账面价值为50万元,企业同期不含税销售额80万元,企业发生的管理费用110万元(业务招待费为20万元),发生的销售费用600万元(广告费300万元,业务宣传费160万元,广告赞助费50万元,非广告性赞助费5万元)发生的财务费用200万元,企业2020年终于在企业所得税前扣除的期间费用为多少万元?
皇佳食品生产企业(增值税一般纳税人)2020年销售收入情况如下:开具增值税专用发票上注明价款2900万元,端午节发放自产产品给员工作为节日礼物,账面价值为50万元,企业同期不含税销售额80万元。企业发生的管理费用110万元(业务招待费为20万元),发生的销售费用600万元(广告费300万元、业务宣传费160万元、广告性赞助费50万元,非广告性赞助费5万元),发生的财务费用200万元。该企业2020年准予在企业所得税前扣除的期间费用为多少万元?
9.家和食品生产企业(增值税一般纳税人)2020年销售收入情况如下:开具增值税专用发票上注明的价款为2900万元,端午节发放自产产品给员工作为节日礼物(视同销售),账面价值为50万元,企业同期不含税销售价格为80万元。企业发生管理费用110万元(其中业务招待费20万元),发生的销售费用595万元(其中:广告费300万元、业务宜传费160万元、广告性赞助费(广50万元),发生向金融机构借款的财务费用200万元、非广告性赞助费5万元。该企业上述费用准予在企业所得税前扣除的金额为()万元。A.850B.879C.834D.902
某机械制造企业2020年产品销 售收入4000万元,成本1300万 元,税金及附加500万元,销 售费用400万元(含广告费100 万元,业务宣传费30万元),管 理费用500万元(含招待费200 万元,研究开发费用60万),营 业外支出20万元(含污染罚款 5,非广告性赞助性支出15)。 请用直接法计算该企业应纳的 所得税?
个体申报个人所得税经营所得时!按自然人App 里面自动计算的税额已经缴纳了税费!但是和实际的多缴纳了0.01元!这个我怕到时候汇算清缴是不是又要我们退税啊!我已经缴纳了税费了!可以在申报App 中调整吗?避免到时候要退0.01元太麻烦!谢谢
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
你好 视同销售80万 收入=2900%2B80=2980万, 业务招待费 收入千分之五和实际发生额低的,2980*0.005=14.9万,20*0.6=12万,选择12万,调整8万 广宣费用=160%2B50=210万 标准是收入15%,2980*0.15=447万 可以全额扣除 非广告性赞助费5万元不可以扣除 可以扣除110%2B600%2B200-8-5=897