您好 借 原材料100000 借 应交税费-应交增值税-进项税额13000 贷 应付账款113000
你好,老师,员工工资6000,扣完社保个人部分是5500多,都超了5000。个税是根据6000基数缴纳,还是5500多基数缴纳
小微企业确认条件有哪些,享受什么税收优惠政策呢?
股权转让需要缴纳什么税种,税率是多少?
老师您好,有个问题需要咨询,公司主营不是车辆出租,内部关联单位来公司办理业务,使用公司车辆,关联单位给公司交的用车费用,请问是计入其他业务收入吗?然后再缴纳增值税,还需给对方开发票吗?二百多元是不是开收据也可以呢?因为属于零星支出低于五百元
如果一个月销售额400万,毛利8%左右,需要多少费用
你好老师,我买的是终身课件,怎么什么课都不能听了
老师,请问下,我24第四季度暂估的成本50万,做了借库存,贷,应付账款,25年5月发票只来了10万,我现在5月账务怎么处理,汇算我要不要调增纳税调整明细表,27行?
收入打进法人私卡怎么办
文文老师 股东投入投资款怎么做分录
老板餐饮发票入什么科目比较合适
借 固定资产1000000 借 应交税费-应交增值税-进项税额130000 贷 实收资本1130000
借 管理费用112920 贷 应付职工薪酬112920 借 应付职工薪酬100000+12920=112920 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出98000*0.13+2000*0.09=12920 贷 原材料 100000
借 待处理财产损溢56500 贷 原材料50000 贷 应交税费应交增值税进项税额转出6500 借 营业外支出56500 贷 待处理财产损溢56500
借 应收账款2260000 贷 主营业务收入20000000 贷 应交税费应交增值税销项税额260000
借 管理费用2260 贷 银行存款2260
借 银行存款113000 贷 其他业务收入100000 贷 应交税费-应交增值税-销项税额13000
借 营业外支出226000 贷 库存商品200000 贷 应交税费-应交增值税-销项税额26000