您好 借 原材料100000 借 应交税费-应交增值税-进项税额13000 贷 应付账款113000
公司购入了一批办公桌椅和沙发茶几共计7万元开了一张发票。其中单价:沙发2万和6千多,茶几三千多,桌子一千多,椅子一百多。这些单价有高有低的,需要一起做固定资产吗?还是直接计入费用,
老师可以用表格做钉子账吗?怎么做呢?
老师,临时工有临时工合同,也需要发票才可以抵扣企业所得税吗?有工资薪金发的
老师,初创公司,社保购买和自然人个税这个该怎么操作呀
老师,关于非正常损耗的运输材料,比如被自己员工偷了,需要赔偿的,分录如何呢?借:其他应收款,贷:原材料,是这样吗?
老师,您好,我们公司占比50%的股东,现在他把股权转让了,以前给他发着工资呢,我们可以给他做离职补偿吗
出口业务,收款在阿里巴巴平台,那这种结汇方式写什么?
老师,定期定额的个体工商户,三季度专票和普票合计开具不含税金额470437.04,其中专票不含税金额15185.24,十月份报税,这两个金额分别填到哪一行
老师,我们是一般纳税人购进商品开票100实际税点是8.5个税点,销售出去商品150我们按10.5个税点开票 这个思路是怎样的 我不理解 能吧思路写下来嘛
请问劳务费开什么发票
借 固定资产1000000 借 应交税费-应交增值税-进项税额130000 贷 实收资本1130000
借 管理费用112920 贷 应付职工薪酬112920 借 应付职工薪酬100000+12920=112920 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出98000*0.13+2000*0.09=12920 贷 原材料 100000
借 待处理财产损溢56500 贷 原材料50000 贷 应交税费应交增值税进项税额转出6500 借 营业外支出56500 贷 待处理财产损溢56500
借 应收账款2260000 贷 主营业务收入20000000 贷 应交税费应交增值税销项税额260000
借 管理费用2260 贷 银行存款2260
借 银行存款113000 贷 其他业务收入100000 贷 应交税费-应交增值税-销项税额13000
借 营业外支出226000 贷 库存商品200000 贷 应交税费-应交增值税-销项税额26000