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1.某企业为增值税一般纳税人,当月发生以下经济业务:(1)购买机器设备一一台,取得增值税专用发票,注明价款为100000元,增值税13000元。(2)购买农产品一:批用于生产食用植物油,取得农产品销售发票,价款80000元。(3)进口生产用材料一批,CIF价格为100000元人民币,关税税率为20%,增值税税率13%,海关代征增值税并取得增值税专用缴款书。(4)以前月份购买的原材料发生非正常损失,账面成本10000元,增值税税率13%,相关增值税已抵扣。(5)委托某工厂加工产品,支付加工费10000元,增值税1300元,取得增值税专用发(6)将自制产品用于发放职工福利,其成本为10000元,不含税市场价格15000元,该产品增值税税率为13%。(7)向乙客户销售产品-一批,开具普通发票,发票金额113000元,该产品增值税税率为13%。(8)用自制产品对某企业投资,产品成本为300000元,不含税市场价格500000元,增值税税率为13%。

2022-09-15 21:33
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-15 21:35

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2022-09-15
1,进项 9000%2B450%2B80000*10%%2B360%2B1500%2B45000%2B10000%2B1000000*9% 2,全部抵扣进项,同上 3,100000*13%%2B200000*9% 4,销项-进项
2020-10-10
你好  (2)接受外单位投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为 费00080 元。 这个数字不全
2021-06-30
同学你好 进项税额=2.6加上0.65加上2*9%加上0.1*9% 销项税额=40*13% 应纳增值税=销项税额减进项税额减留抵税额;
2021-07-30
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2022-06-14
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