您好 就您前面写分录这样账务处理比较合适
请问下:我公司是一家物业公司,支付外包的保安公司保安服务费怎么做账,借 主营业务成本 贷 银行存款 是这样做吗 如果是公司以直接放发保安工资的支付方式,又怎么做账呢 ,借 应付账款 贷 银行存款 待发票到再做 借 主营业务成本 贷 应付账款 是这样做吗
课程服务支出这样做可以吗? 借劳务成本 贷应付账款 借应付账款 贷银行存款或现金 结转成本时:借主营业务成本 贷 劳务成本 另外,这个跟确认收入一起做还是分开做好一点?或做到支出那里可以吗 另外,如果发票 资金全部到位了,能否直接做借(应收)应付账款 贷银行存款或现金
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下,帮忙看下分录是这样做吗? 课程服务费支出: 收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢?只有微信付款凭证
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下,帮忙看下分录是这样做吗? 课程服务费支出: 收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢?只有微信付款凭证
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下, 课程服务费支出: 1.收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本====》帮忙看一下这些分录是否可以有没有问题 2.如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金===》帮忙看下这样做可以吗? 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付只有微信付款凭证可以跟第2个一样入账吗?
老师,三次根号怎么开
老师,第一年亏损100万,后5年税前弥补80万,那还剩下的20万亏损应该怎么处理
广东五险一金单位缴纳最低档是多少
报关开票,1月份的发票,我少开了1分的出口发票。美元按汇率算应该是,16711.867,四舍五入16711.87。但是开票开成16711.86,这个怎么调 不想红冲票了,收入能按发票少1份的申报么
因为昨天晚上他让我把离职人员的工资给发了,我说还有一些在职的也没发呢,他说都发了,连导游提成一起发了。然后我今天上午来了,就先发的员工工资,他就说公司规定是15号发工资,为啥现在发,我说昨天你说的都发了呀。他说 我是说的离职人员工资发了,我说你不是这样说的,你确实说的都发了 。他说我听不明白话,脑回路有问题。就吵起来了@董孝彬老师
老师我想问下怎么添加技术服务费?现在有个开票引不出来。
混凝土不同强度等级的配合比标准在哪里查
请问老师,建筑公司收到预收款需不需要预交税款?政策文件号是什么?
老师,递延所得税负债是啥意思?
老师您好,是不是不管是一般借款还是专门借款,资本化支出都要算时间权重,还要算利息权重?
跟确认收入分开做
另外,这个跟确认收入一起做还是分开做好一点?或做到支出那里可以吗 另外,如果发票 资金全部到位了,能否直接做借(应收)应付账款 贷银行存款或现金
课程服务收入需要结转成本吗
课程服务收入需要结转成本
课程服务支出 借劳务成本 贷应付账款 支付款项 借应付账款 贷银行存款或现金 结转成本时: 借主营业务成本 贷 劳务成本 这样处理根好啊