按折扣之后的开 单价自己修改 数量按你退回去的来
我们要退货,要开红字信息表,供应商原来开的发票有百分之十的折扣,但是红字信息表好像不好开折扣,怎么办?如果根据折扣后的金额开红字信息表,那单价不就对不上了,单价对上数量就对不上,而且供应商之前开的票单位是箱,我们退的货单位是包、凑不到整箱,怎么搞
我们要退货,要开红字信息表,供应商原来开的发票有百分之十的折扣,但是红字信息表好像不好开折扣,怎么办?如果根据折扣后的金额开红字信息表,那单价不就对不上了,单价对上数量就对不上,而且供应商之前开的票单位是箱,我们退的货单位是包、凑不到整箱,怎么搞
您好,我们有一批五金工具要退回给供应商,这些货物之前是开过发票给我们已抵扣,现在我们需要开具《红字信息表》给供应商,提供信息表编码让对方开具负数《增值税发票》,这12项货物不同时间采购,所以是不同的进项《专票》里的货物,金额有大有小,能不能开在同一张发票上,还要备注之前的发票号码吗
老师你好 我们单位是零配件销售业务但是从去年10月份左右就没有业务了而且库存数量也为0 这个月受到上面经销商通知 让我们这边2022年卖出的几件货物 开掘红字信息单给他们 他们那边开具红字发票 我们现在是开具好了红字信息确认单 对方还没有开具红字发票 之前没碰到过这种情况 不知道这笔会计分录应当如何编制麻烦老师帮忙一下
销售方开发票给我们的时候女上衣是按平均单价开票,发票我们已认证,几个月后产生部分商品退货,我做红字申请单,找到对应的蓝字发票开的时候,只有数量能改,单价是原来开票的平均单价,跟我实际退货的单价就不一样,开出来的红字信息金额跟退货金额也不一样,这样怎么办?
老师,自产自销的那种合作社,那个增值税不是都免了吗?那做分录时,借:应收账款 贷:主营业业务收入 增值税就不需要做了吧
老师麻烦问一下新公司法那个实缴问题,像我们公司2018年成立的,那我实缴什么时候完成?
老师麻烦问一下,我每个月给同一个客户开四张发票,我做凭证的时候,可以记合计金额吗,比如主营业务收入我把几张发票合在一起,计合计数,这样可以吗?还是必须一张发票对应一张凭证呢,谢谢老师
股权转让认缴注册资本2000万,实交为0,0元转让,需要交印花税吗
老师,我单位现在使用的电包括光伏发电和电业局的电,使用电有a车间b车间,现在知道光伏发电的数量,上网电量,电业局的电量电费,b车间使用光伏和电业局的电量为30000度,如何计算出a车间用了多少电业局的电,用了多少光伏的电,b车间用了多少电业局的电,用了多少光伏的电
异地项目个税一般是啥时候才开始申报呢
老师,我们公司是生产制造企业,总会请一些外来人员帮忙加工制造,但是这些人不给我们公司开票,我可以直接给他们申报工资呢
麻烦图片这个老师说下谢谢
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师,企业增资减资,债转股都必须要去税务大厅办理然后更换营业执照,对吧
关键之前数量是按照箱数开的,我们退回去的数量是按照包算得,比如之前订了300箱,供应商开票数量就是300,单位箱,一箱6包,我们退回去是520包,凑不到整箱呀,520/6=86.6666
你看下单位能自己修改不 修改不了 一箱多少包 你退几包 小数也可以的
红字信息表单位是自己填的,随便填什么单位,主要是不是说我开的红字信息表得和供应商开的发票一致吗?难道单位可以不一致吗?
只要实际业务的就可以
合理就可以 不是说之前多少就开多少 也不能乱开
是实际真实的业务,我就是不懂这个单位咋开,供应商姿态很高,我开完发了个模板给他看,他说不要给他看,让我按照正规的开,开的不对直接退掉,愁死我了,要么我就按照退的多少包来开好了
一箱多少包 你退多少
退1159包,一箱6包
小数? 全部都开让对方重新开你们正确的
什么意思老师,没听明白
你好,也就是你的数量有小数 退回去让对方重新给你开,对方之前给你开的多少,你现在就开多少。
我都抵扣了怎么退回去呢,现在就是要开红字信息表,然后对方开红字发票我才好退货啊
你开信息表 对方给你开负数发票 这个理解了吧 发票不退回去 自己拿着做账 重新开你开,开没有退货的
本来就是我开红字信息表,供应商开红字发票呀老师
你好,你没有理解我的意思 就是对方给你们开了2000箱。 你退了100箱,现在你不要开100的红字发票,要开2000的。
我懂你意思了老师,不过这个供应商姿态高又是个死脑筋,估计不会同意这样操作的,什么都要按照中规中矩的来
这种可以的,你把问题抛给他就行,看他怎么对付,你跟他说,如果你开错了的话,我也要求退回的。
那我开红字信息表太累了,之前订了好多货的,用哪种方法比较好呢老师,单位还是箱带小数点,还是说直接开多少包
开包 按他的意思不会接受的吧