同学,你好,这些都是可以计入成本的。
一、A公司每月就3-4笔维修或销售配件业务,全部收入大概也就200-3000左右,不指望A公司赚钱,主要以B公司赚钱。 二、A公司经营范围: 健身器材,文体用品,Ⅰ类医疗器械,户外旅游用品,美容美发用品(除美容及整容植入器械及材料),仪器仪表,金属制品,电子产品的销售,企业管理咨询,文化艺术交流策划咨询(除经纪),企业营销策划,会展服务,从事计算机科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 问题: 4月份B公司缺钱,和A公司签订了一份合同主要内容是640套月700单价的云端服务合计448000。当时付款没有开票,8月份开一半的发票A公司入的"借生产成本-辅助生产成本,贷应收账款-XX公司",本月剩下的票也都进行了开具,请问A公司怎么入账,它没有大的主营业收入可以消耗这笔448000。 1.请问入账的科目对吗? 2.如果对要结转到什么科目? 3.不是生产企业也可以做生产成本科目吗? 4. 如果不对要入什么科目怎么做账?
我公司是高新企业,为某公司提供一个项目服务,开的信息技术服务的发票,我计入借应收账款贷其他业务收入了,然后我公司又从另一个公司买了这项服务,另一个公司也开给我们信息技术服务的发票了,老板的意思是计入研发费用可以加计扣除申请补贴,这样能行吗?那其他业务收入不就没成本了吗?应该如何处理?
老师你好,我想问个问题就是我们是开发软件的公司,对方委托我们开发软件,对外报价为15万,成本10万,这儿的10万成本就是员工工资是嘛,分录就应该是:借:银行存款贷:主营业务收入 应交税费 成本就是借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬这个分录是对的吗? 后期又发现这个软件轻微改动后,就可以对外当作产品销售,但最开始没有计入研发费用就没有无形资产就形成不了产品对外销售, 我的这个想法是对的吗,这样又怎么处理
老师您好,我们公司属于软件服务型企业,就是企业微信运营那种,请问公司支付的推广费,端口费,技术开发费可以计入成本吗?如果不行,应该分别计入哪些科目呢
请教老师,我们公司准备认证高新科技企业,现在是筹备阶段,公司主要做智能锁,智能锁是外购的,系统是公司研发的,有三个疑问 1.关于开发票:对开票的品名有什么要求吗?是不是开技术服务费的金额占比,需要高于开锁具的金额占比。这样才可以体现我们是研发公司,不是贸易公司。 2.公司主要供应商那边采购智能锁体,主板,电池,外壳,然后统一组装好后,货物销售给客户,并且加收技术服务费。那么我想问,采购的一系列零件,都需要作为库存,计入到主营业务成本的科目吗?服务费没有对应进项,是不是不需要结转成本哈? 3.假如我们进货的成本是200.00,那么开票的销售价格是150.服务费是80,这样开票合理不合理呢?
2.某数控设备购建于2019年12月30日,账面原值为150万元,经调查分析得到以下有关资料:1)2019-2023年该类设备的定基价格指数分别为105%、110%、108%、115%、110%。2)该设备的数控系统损坏,估计修复费用为15万元。3)该设备的经济使用寿命为15年。现评估该设备2023年12月30日的市场价值。
老师个体户核定征收分几种计算呢
餐饮企业申报增值税收入是否可以扣除平台抽成后的收入?
老师,发票开的是会议费凭证后边应该附什么完整资料?还有机票发票备注栏应该备注那些信息?
老师,我想问下出口企业,当月出口货物,但我们企业其实有很多进项没有抵扣的,都是每个月按税负率进行进项抵扣的,那申请退税的时候,要把进项全部认证完毕吗
你好,出口企业,深圳地区首次退税的话,税局会到实地核查吗,我们是生产型企业,但设备出口不走大陆公司走的是香港的,但我们买给客户配件又走大陆公司的,发票和合同都是香港公司的抬头,这样税局核查会有问题吗
老师:个体户电子税务局,在哪里申请自然人电子税务局密码
老师,计提所得税费用的时候是当月提还是下月提。
申报企业所得税,填利润总额本年度累计的时候出现这样的,请问怎么处理
老师您好,2011年到2014年期间,我挂靠别人的公司A做生意,就像是贸易一样的,从别的公司拿货,然后通过A公司卖出去,赚个差价,増值税开票交税都合规,然后赚的差价有200多万,从公司账户转出到个人私户,我非公司股东,现在税所在查那个公司的账,我这边要不要补交税,以什么名义交