你好 ; 你们这个消费240元是什么情况 。充值又是什么情况; 描述清楚好判断具体科目

请问老师,餐饮业小规模企业会员卡现金充值1000赠送200,怎么做分录?那消费的时候会员卡本金消费100,赠送消费120,这个又怎么做分录?
老师 我们餐饮行业,每天收入有现金,刷卡,美团,联联,有会员消费,还有充值会员,请问毛利怎么算呢
请问老师,餐饮业消费240,又直接充值会员卡里了,这个怎么做分录?
老师,餐饮业的收入到底怎么算的,我脑袋都想疼了。月收入337317.13,赠送的会员金额4745.05,月收入里面还包含了客户存的会员卡消费的金额52918.27。充值的会员卡是充值5000送300,这300需要存入预收账款里面吗,消费的时候又怎么算的呢。
你好老师,想咨询下问题来。餐饮行业以前充的会员卡17990元,但这笔钱以前老板拿走了,现在换了股东,现在客户来消费,用的是会员消费了846元,这个怎样来做会计分录啊
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
就是来店里消费240元,然后又把240充值会员卡里了,就是既消费又充值,但是就这一笔240
等于消费多少充值多少
你好 ; 意思是先充值了。 在去 充值 里面去消费这个240 。 借 银行存款贷预收账款 ; 借预收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税
不是,是先消费的,相当于消费这240是免单了,然后这个消费的充值了
你好;如果是免单了。 就视同消费了 ; 借银行存款 贷 预收账款 ; 借销售费用 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税
因为会员卡里有这240了,他后期又消费了395,怎么做分录呢?
你好; 你借预收账款 ; 银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税
老师,那是不是像这样的和赠送的是一样的道理?例如,充值500赠送100
你好 ; 是的。 类似 一样的处理
赠送的部分消费,也是按照销售费用出?
你好;是的。赠送部分就是你的销售费用