你好; 这个是客户支付给你们。 你们赠送给客户 7500 是吗 ?这样好判断科目

老师 我们是商贸公司销售了一批货合计3万元,客户先预付了1万元,剩下2万客户收到发票一并打款了 ,分录应该怎么写呀
公司对公预付货款5万元,赠送7500元,合计预付充值57500元(其中我公司实际预付35000元,赠送了5250元。一个客户把款打到老板私人户15000元.赠送了2250元)该分录怎么做
我单位一项工程项目对外招标,当时合同价款229450元,其中质保金11472.5元,预付金额217977.5元;完工后,总价款则为230166元,对方开来发票230166元,实际收了230000,其中166元赠给我公司。质保金没单独开发票,230166元的发票里包含质保金,质保金、发票价款和合同价款的差价的会计分录怎么做???
我单位一项工程项目对外招标,当时合同价款229450元,其中质保金11472.5元,预付金额217977.5元;完工后,总价款则为230166元,对方开来发票230166元,实际收了230000,其中166元赠给我公司。质保金没单独开发票,230166元的发票里包含质保金,签订合同时和完工后的的会计分录分别怎么做???
我单位一项工程项目对外招标,当时合同价款229450元,其中质保金11472.5元,预付金额217977.5元;完工后,总价款则为230166元,对方开来发票230166元,实际收了230000,其中166元赠给我公司。质保金没单独开发票,230166元的发票里包含质保金,这个过程中所有的会计分录分别怎么做???
小规模公司有收入进帐,但不开票,可以先不做收入吗
您好老师现在小规模纳税人餐饮服务行业的发票的税率是多少呢?
老师,我这边公司员工工资扣除部分扣了专项扣除三险一金,员工自己个税申报了专项附加,我按工资表实际发工资时按应发工资扣个人承担的三险一金,这样可以吗?
业务员公差停车费挂什么科目
@董孝彬老师,别的老师别回答,
老师,企业交1.1万元取暖费用分摊吗还是可以直接记入费用呢
老师好,我想要材料的进销存自动模块,有吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师。期初,对面的会计做的,我还不知道呢,需要再改的时候,我再找您,谢谢你了
老师好,我想问所得税与租赁的这道大题 方老师课件上写的分录对递延所得税影响是-49.5417,然后她在前面讲到当期纳税调增30.2778(这个就是平常我们做所得税汇缴的调法),这两个数是要怎么才联系上呀?
出口退税申报出现这样的警告,但是我反复检查没有录错可以提交申报吗?
就是说那个客户的款打给我们。然后我们对公再打出去
是供应商给我公司赠品7500
你好 ; 借 银行存款 贷应收账款-某客户 ; 借 应付账款- 供应商 贷银行存款 ; 借其他应收款-返还金额 贷营业外收入
现在是我们对接供应商的账怎么做,还有一个对接那个客户预存在我们这里的15000元,和赠送2250的账怎么做
供应商赠品的7500里面包括了客户那个2250
你好 ; 你看我上面给你写了分录 了 ; 借 银行存款 贷应收账款-某客户 借销售费用 贷 银行存款 (如果是 现金返还给 客户的话 ); 借 应付账款- 供应商 贷银行存款 ; 借其他应收款-返还金额 贷营业外收入