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公司对公预付货款5万元,赠送7500元,合计预付充值57500元(其中我公司实际预付35000元,赠送了5250元。一个客户把款打到老板私人户15000元.赠送了2250元)该分录怎么做

2021-12-06 10:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-06 10:21

你好;        这个是客户支付给你们。 你们赠送给客户  7500 是吗  ?这样好判断科目   

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快账用户3967 追问 2021-12-06 10:23

就是说那个客户的款打给我们。然后我们对公再打出去

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快账用户3967 追问 2021-12-06 10:24

是供应商给我公司赠品7500

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齐红老师 解答 2021-12-06 10:26

你好 ;             借     银行存款 贷应收账款-某客户   ;        借  应付账款- 供应商 贷银行存款  ;   借其他应收款-返还金额 贷营业外收入   

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快账用户3967 追问 2021-12-06 10:26

现在是我们对接供应商的账怎么做,还有一个对接那个客户预存在我们这里的15000元,和赠送2250的账怎么做

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快账用户3967 追问 2021-12-06 10:27

供应商赠品的7500里面包括了客户那个2250

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齐红老师 解答 2021-12-06 10:29

你好 ;         你看我上面给你写了分录 了 ;         借     银行存款 贷应收账款-某客户      借销售费用   贷   银行存款 (如果是 现金返还给   客户的话   );        借  应付账款- 供应商 贷银行存款  ;   借其他应收款-返还金额 贷营业外收入    

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你好;        这个是客户支付给你们。 你们赠送给客户  7500 是吗  ?这样好判断科目   
2021-12-06
学员你好,收到预付 借:银行存款1 贷:合同负债1
2021-12-02
你好,质保金预付账款时借:其他应收款 11472.5 预付账款 217977.5 贷:银行存款 229450 ;完工时借:费用或成本(看是什么工程项目) 230000 贷:其他应收款 11472.5 预付账款 217977.5 银行存款
2022-02-15
现在你们老板要写个说明才能下账。
2022-07-12
你好,你可以提到银行账户,也可以放在支付宝做别的用途。反正都是你公司的资金账户, 这笔钱是做到营业外收入就好了。分录没错的
2021-01-08
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