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、甲公司为增值税一般纳税人,2019年5月1日,自行建造厂房一幢,购入为工程准各的各种物资300000元,增值税专用发票上注明的增值税税额为39000元,全部用于工程建设.领用原材料一批,实际成本为200000元,公允价值300000元,相关进项税额为26000元。工程人员应计工资400000元。支付的其他费用并取得增值税专用发票,注明安装费60000元,税率9%,增值税税额5400元。2017年12月1日,工程完工并达到预定可使用状态。要求:根据相关经济业务编制会计分录。

2021-12-06 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-06 11:13

借工程物资300000 应交税费-应交增值税(进)39000 贷银行存款339000 借在建工程30000 贷工程物资300000 借在建工程200000 贷原材料200000

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齐红老师 解答 2021-12-06 11:15

借在建工程400000 贷应付职工薪酬 借在建工程60000 应交税费应交增值税(进)5400 贷银行存款65400 借固定资产960000 贷在建工程300000%2B200000%2B400000%2B60000=960000

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借工程物资300000 应交税费-应交增值税(进)39000 贷银行存款339000 借在建工程30000 贷工程物资300000 借在建工程200000 贷原材料200000
2021-12-06
1、           借:工程物资300000,应交税费—应交增值税—进项税 39000,贷:应付账款 339000 2、      借:在建工程  200000,贷:工程物资 200000 3、      借:在建工程,400000贷:应付职工薪酬 400000 4、      借:在建工程 60000,应交税费—应交增值税—进项税 5400,贷:银行存款 65400 5、      借:固定资产 660000,贷:在建工程 660000
2021-12-06
借工程物资  应交税费 贷银行存款 借在建工程200000%2B300000%2B400000%2B60000 应交税费5400  贷工程物资  原材料 应付职工薪酬  银行存款 借固定资产 贷在建工程
2021-12-06
您好 借:工程物资 300000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 39000 贷:银行存款339000 借:在建工程300000 贷:工资物资300000 借:在建工程 200000 贷:原材料 200000 借:在建工程  400000 贷:应付职工薪酬400000 借:在建工程60000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 5400 贷:银行存款65400 借:固定资产300000%2B200000%2B400000%2B60000=960000 贷:在建工程 960000
2021-12-06
您好,会计分录如下 借:工程物资200000 应交税费-应交增值税(进项税额)26000 贷:银行存款226000 借:在建工程200000 贷:工程物资200000 借:在建工程100000 贷:原材料100000 借:在建工程150000 贷:应付职工薪酬150000 借:在建工程30000 应交税费进项税额2700 贷:银行存款32700 借:固定资产480000 贷:在建工程480000
2022-04-30
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