借工程物资 应交税费 贷银行存款 借在建工程200000%2B300000%2B400000%2B60000 应交税费5400 贷工程物资 原材料 应付职工薪酬 银行存款 借固定资产 贷在建工程

、甲公司为增值税一般纳税人,2019年5月1日,自行建造厂房一幢,购入为工程准各的各种物资300000元,增值税专用发票上注明的增值税税额为39000元,全部用于工程建设.领用原材料一批,实际成本为200000元,公允价值300000元,相关进项税额为26000元。工程人员应计工资400000元。支付的其他费用并取得增值税专用发票,注明安装费60000元,税率9%,增值税税额5400元。2017年12月1日,工程完工并达到预定可使用状态。要求:根据相关经济业务编制会计分录。
甲公司为增值税一般纳税人,2019年5月1日,自行建造厂房一幢,购入为工程准各的各种物资300000元,增值税专用发票上注明的增值税税额为39000元,全部用于工程建设.领用原材料一批,实际成本为200000元,公允价值300000元,相关进项税额为26000元。工程人员应计工资400000元。支付的其他费用并取得增值税专用发票,注明安装费60000元,税率9%,增值税税额5400元。2017年12月1日,工程完工并达到预定可使用状态。要求:根据相关经济业务编制会计分录。
、甲公司为增值税一般纳税人,2019年5月1日,自行建造厂房一幢,购入为工程准各的各种物资300000元,增值税专用发票上注明的增值税税额为39000元,全部用于工程建设.领用原材料一批,实际成本为200000元,公允价值300000元,相关进项税额为26000元。工程人员应计工资400000元。支付的其他费用并取得增值税专用发票,注明安装费60000元,税率9%,增值税税额5400元。2017年12月1日,工程完工并达到预定可使用状态。要求:根据相关经济业务编制会计分录。
甲公司为增值税一般纳税人,2019年5月1日,自行建造厂房一幢,购入为工程准各的各种物资300000元,增值税专用发票上注明的增值税税额为39000元,全部用于工程建设.领用原材料一批,实际成本为200000元,公允价值300000元,相关进项税额为26000元。工程人员应计工资400000元。支付的其他费用并取得增值税专用发票,注明安装费60000元,税率9%,增值税税额5400元。2017年12月1日,工程完工并达到预定可使用状态。要求:根据相关经济业务编制会计分录。
【业务2】甲公司为增值税一般纳税人,2019年6月1日,自行建造厂房一幢,购入为工程准备的各种物资50万元,增值税专用发票上注明的增值税税额为6.5万元,全部用于工程建设领用本企业原材料水泥一批,实际成本为40万元,工程人员应计工资10万元,支付的其他费用并取得增值税专用发票,注明安装费3万元,税率为9%,增值税税额0.27万元工程完工并达到预定可使用状态。甲公司应编制的会计分录。
老师,请问老板有一家小规模公司,一家一般纳税人公司,一般纳税人公司缺钱,是不是只能跟小规模公司借钱,还有其他合理拿钱的方法吗?(董孝彬老师)
老师,像销售商品根据确认收入时候结转成本,那货代行业,什么时候确认收入,什么时候确认成本呢
老师,我们是外贸企业出口的,收客户款是按cif价收,甚至会多收运费,出口报关单是按Fob出口,会计做账也是按fob确认收入,代收的运费货代会开一部分运输发票,剩余部分就留给我们了,比如 收客户130元,其中100元是fob价,20元是运输费,10元剩余也就给我们了。这10元要报收入吗?会计把这20元做成了销售费用,感觉不对,出口报关单我们要按cif出还是按fob出口
老师,像销售商品根据确认收入时候结转成本,那货代行业,什么时候确认收入,什么时候确认成本呢
各位老师大家好,我是从别人手里才接过的账务,我从2022年已经开始补账了,银行流水显示是还贷款,我不知道怎么入账呢,请老师们指点一下,谢谢
公司招了一个清洁阿姨,53岁,属于退休人员返聘吗?要给她购买社保吗?能对公发放工资吗
请朴老师回答,老师你刚才说的两次意思不一样,第一次说的是最后一笔业务下画红线,第二次说在本日合计下画单红线,哪个才是对的,如果红线画错位置了怎么办?
老师,我想做一个内账的表,就是能知道我收了多少钱,还有多少钱没回,付了多少钱,还有多少钱没付,开了哪些票,还有哪些票没开,请问有模板吗?
请朴老师回答,老师你刚才说的两次意思不一样,第一次说的是最后一笔业务下画红线,第二次说在本日合计下画单红线,哪个才是对的,如果红线画错位置了怎么办?
老师,财务报表之间的勾稽关系是什么样的呢