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老师,我发现3月份的增值税报表二表抵扣表中,飞机票抵扣的金额和税额都错了,怎么办?我报表上填写的是金额2260.5,税额184.64。实际上应该金额是1982.11,税额178.39。必须去税务大厅更正申报吗?会有滞纳金吗?除此之外还有什么办法、

2021-12-06 12:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-06 13:00

你好,对大厅更正,金额不大应该不会产生滞纳金

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快账用户4929 追问 2021-12-06 13:03

老师,能否本月飞机票抵扣的时候税额填少一些

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快账用户4929 追问 2021-12-06 13:40

做进项税额转出可以吗?

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齐红老师 解答 2021-12-06 13:51

这样匹配不大上的,最好去修改

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你好,对大厅更正,金额不大应该不会产生滞纳金
2021-12-06
这个样子的这个房房地产开发企业,他在计算这个增值税的时候,是可以扣除这个地价之后来缴纳增值税。你需要填写你的附表,就是有一张附表,附表上还是富表示,我现在就记得不太清楚了,这里面专门填写这个扣除项。
2021-01-27
销售额填3%减免税额填2%
2021-10-23
您好!这个月应交增值税金额对么?如果这个对了就没有关系,已经更正申报了,不会有错,系统显示这个问税务大厅
2023-02-11
你好,退税的不能抵扣的,一张发票要抵扣就抵扣,不抵扣就全部不要抵扣,不能一半抵扣一般退税的
2020-08-11
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