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增值税是按什么报表申报的了?依据哪里的数据申报的?

2021-12-06 14:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-06 14:33

学员你好,增值税是按照抄税资料里的开票收入和企业统计的不开票收入申报的

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快账用户7712 追问 2021-12-06 14:35

不开票收入就是我自己要把含税金额拆成不含税和税额填报,如果开票那数据就是自动带过去的是不?

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齐红老师 解答 2021-12-06 14:37

是的,你的理解完全正确,可否给个五星好评

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快账用户7712 追问 2021-12-06 14:38

能不能再追问一下,如果按发票开票系统申报,还有一种情况就是钱没有收到,发票开了。那这个款一直欠着有没有影响了?

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齐红老师 解答 2021-12-06 14:39

这个对税务没有影响,对企业有影响,因为损失了

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快账用户7712 追问 2021-12-06 14:40

对企业就是一直收不到款就只能按坏账处理,确实税务也不吃亏。肯定多报没有问题是不是这样理解了?

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齐红老师 解答 2021-12-06 16:58

可以这么理解,请给个五星好评

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学员你好,增值税是按照抄税资料里的开票收入和企业统计的不开票收入申报的
2021-12-06
你好,一般是按实际收货的金额减去退货的金额申报
2025-09-22
可按客户已收货的订单金额
2025-09-22
这个你去税局更正之前申报吗,申请抵减后面需要交增值税吗,
2021-01-14
第25栏“期初未缴税额(多缴为负数)”:“本月数”按上一税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本月数”填写。“本年累计”按上年度最后一个税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本年累计”填写。
2021-02-06
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