借管理费用招待费贷银行存款吗?
老师,请问我们六月份多记了一笔管理费用,现在9月,6月已经结账了,该怎么调整?可以用以前年度损益调整吗?
10月份记了一笔招待费用,但是做账时记入了管理费用,现在要怎么调整
老师,下午好。2020年12月的装修费用20万,以前代账公司会计直接入管理费用了,现在是我们在做账。现在审计公司要求我们要记到长期待摊费用里,怎么调整?不是一个代账公司做账了,怎么调整?装修费用能不能直接走管理费用?
2022年有一笔费用,应该记入管理费用下的业务招待费,记到了福利费里了。2023年做完所得税汇算清缴才发现这个问题。在2023年10月份冲红了福利费,记入了招待费。因为2023年公司的福利费本来就很少,冲红以后福利费本年累计就是一个负数了。想问一下今年做所得税汇算清缴的时候,这个福利费怎么纳税调整呢?
你好,我去有一笔费用做多了,冲费用的时候,管理费用记贷方了,现在怎么调整
老师不动产置换涉及的所得税纳税义务发生时间是什么时候,有没有相关文号
生产成本科目,和制造费用有点分不清? 车间领用材料为什么是制造费用
纸质发票是否可以正常使用
老师 ,汇算清缴后 在本年做了一些分录 那这需要调整本年初的 资产负债表 和利润表的期初数据吗
购进原材料印花税税率?
个税,对于个体的经营所得是不超200万,减半吗
老师,图一这个单位我看写的是一般纳税人啊,为啥做题的时候进销项不做分录呢?销项是简易计税不太明白,图二这张发票里面的增值税不应该做进项吗?
您好!老师麻烦问一下我们是个体户,库存商品采购入库是价税合计金额入账吗?
老师,我们购入了矿泉水十件,老板说不知道多少钱,我要入到库存商品当中,我咋写分录啊
老师,外购产品赠送给客户,按视同销售做帐的话分录为借:库存商品50000,借应交税费-应交增值税(进项税额)6500,贷银行存款56500,赠送时借销售费用-业务招待费56500,贷:库存商品50000,应交税费-应交增值税(销项税额)6500,老师这样做帐的话企业所得税怎么申报呢。
借差旅费-100 贷银行存款-100 借招待费100 贷银行存款100 这样对吗,现金流量是不是都充抵掉
好对的是的是这么做的。不如直接借销售费用招待费,借销售费用差旅费负数