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老师,建筑行业,我们收到甲方付的木方款,我要怎么做账,借原材料-木方 贷预收-甲方

2021-12-06 21:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-06 21:20

对的,你这样子处理没问题的,正确的。

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快账用户4341 追问 2021-12-06 21:31

老师,一般建筑行业的预收款设置科目是怎么设置的

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齐红老师 解答 2021-12-07 02:27

预收账款,后面明细科目是具体的单位名称

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对的,你这样子处理没问题的,正确的。
2021-12-06
同学你好,以后预收账款就和应收账款冲减是吗——预收和应收只能用一个,要不都用预收,要不都用应收的;
2021-12-11
第一个分录可以,第二个分录可以,第三个借库存商品贷生产成本, 你确认收入之后借主营业务成本贷库存商品。
2022-10-23
你好; 如果你来承担材料的支出  就要计入成本去的   
2022-02-23
同学你好!这个分录 借:主营业务成本       工程施工-合同毛利      贷:主营业务收入
2021-03-17
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