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公司将收到的抵货款的冰箱原价转让给下一家企业,按处置处理,已经开了发票,但是账上没有收入,这样申报的时候会按开票的收入报税,跟账上就对不上了,怎么办?

2021-12-07 08:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-07 08:44

对不上也没有关系,因为这个是正常的。

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快账用户8659 追问 2021-12-07 08:51

报税的时候就按发票金额报吗,税款是对上的

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齐红老师 解答 2021-12-07 08:52

对,报税的时候按照你的开票金额申报就行。

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相关问题讨论
对不上也没有关系,因为这个是正常的。
2021-12-07
你好,是四舍五入的差异吗?如果是的话,差额可以放到营业外收支的。
2022-11-09
调整账务处理:将固定资产清理的账务处理进行调整,将已抵扣的固定资产清理收入纳入营业收入,同时相应调整成本和税金等科目。这样可以确保增值税和企业所得税的营业收入一致。 重新报税:如果发现已抵扣的固定资产清理收入未按照规定报税,可以向税务机关申请补缴税款。同时,需要相应调整财务报表和申报表中的营业收入数据。 审计调整:如果企业所得税需要进行汇算清缴,可以通过审计调整的方式解决增值税和企业所得税的营业收入对不上的问题。在审计报告中说明调整的原因和金额,并按照审计报告进行调整。
2024-01-05
您好,这个的话,是可以在五月补提的,这个是没关系的,因为五月开票了
2025-06-15
你好,这个的话是补贴在5月就行。
2025-06-15
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