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老师,内账一直的主营业务收入价税合计计入了,这样的话等缴纳增值税时,是不是可以先计提,计入税金及附加,然后再编制缴纳的分录?

2021-12-07 08:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-07 09:01

缴纳时: 借:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税(销项)

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缴纳时: 借:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税(销项)
2021-12-07
你好!不用计提附加税,增值税转营业外收入
2021-03-06
增值税 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 结转借应交税费应交增值税贷营业外收入 附加税不交可以不计提
2021-03-17
你好,直接只计提要缴纳的那部分附加税就可以了
2020-10-29
按照抵减后的增值税为基数计算营业外收入
2024-01-07
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职称:注册会计师,税务师

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