借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资借应付职工薪酬工资贷应交税费,个税借应交税费,个税贷银行。

你好老师 1.计提:借:管理费,贷:应付职工薪酬。发放:借:应付职工薪酬,贷:银行存款,应交个税。 2.计提:借:管理费,贷,应付职工薪酬,应交个税。发放:借:应付职工薪酬,贷:银行存款。缴税:借:应交个税,贷:银行存款 这两个哪个是正确的?
计提工资的正确分录到底是哪一种 第一种借.管理费用-税前工资 贷:应付职工薪酬-税前工资 发放时借:应付职工薪酬-税前工资 贷:应付职工薪酬-社保\\公积金个人部分 贷:个税 贷:银行存款 第二种借:管理费用-税前工资 贷:应付职工薪酬-实发工资 贷:应付职工薪酬社保\\公积金个人部分 贷:个税 实际发放工资时借:应付职工薪酬-实发工资 贷:银行存款实发数。以上两种哪种正确呢?
老师你好,9月份工资计提的是借:管理费用 123贷:应付职工薪酬123实际发放的是:借:应付职工薪酬薪酬123 贷:银行存款123,这中间实际扣的有个人所得税,这该怎么调账呢
老师你好,9月份工资计提的是借:管理费用 123贷:应付职工薪酬123实际发放的是:借:应付职工薪酬薪酬123 贷:银行存款123,这中间实际扣的有个人所得税,但个税当月没有计提直接扣了,这该怎么调账呢
计提工资 借-管理费用 贷-应付职工薪酬 实际发放是对公银行转到法人卡里发放的 借-其他应付款-法人 贷-银行存款 那我应付职工薪酬挂账怎么办?
新建厂区的工程预算编制,可以开*现代服务*工程预算编制这样项目名称的发票吗?
假如说我上个月有未开票收入5万已经申报了未开票收入,这个月又开票了,那怎么申报呢?假如上个月未开票收入5万申报了未开票收入,这个月也有6万的未开票收入,税点都是6%,开的专票,那开具增值税专用发票和未开具发票栏都应该填多少金额?
老师,请问一下,小规模企业,养殖业,可以在税务网站上开具发票吗?我刚看了养殖业的,没有找到可以开具发票的功能。
老师,公司员工跟公司借款,超过一年没有还,有税务风险吗?涉及到交什么税吗?
老师 我想请教一次 报销费用一出一进 出去是正常报销 回来是因为账号错误 请问怎么记账
老师,公司购的用于经营的小汽车去年汇算填的资产折旧纳税调整明细表填的一、固定资产的其他栏,今年可改为第四栏运输工具吗?还是仍填其他栏?
老师,申请核定征收,税局发了个人所得税核定定率表,征收项目和征收品目,所得税税率怎么填写?
老师公司法人不是股东,最终公司决定权,听股东的还是听法人的
公司发放一次性劳务报酬500元,不开发票,何时申报个税
资产负债表应收应付科目涉及到负数,怎么调整把它调正?
申报个税的时候按照应发工资给他申报,也就是包含个人负担的社保。