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Q

老师,您好。 新公司成立,还没有业务往来,取得增值税专用费用发票,我要如何做分类。

2021-12-07 10:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-07 10:03

您好,看发票类型,是什么样的发票就入对应的成本或者费用,基本上前期都是入费用的

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快账用户4345 追问 2021-12-07 10:04

进项税要如何处理呢

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快账用户4345 追问 2021-12-07 10:05

注册商标费用,只有500元

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快账用户4345 追问 2021-12-07 10:06

进项税需要勾选留着后面抵扣销项税吗?当月做这个进项税需要结转税吗?

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齐红老师 解答 2021-12-07 10:08

这么做:借:管理费用  应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 取得发票正常做帐就可以了

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快账用户4345 追问 2021-12-07 10:10

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-07 10:11

不客气,祝您工作顺利

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您好,看发票类型,是什么样的发票就入对应的成本或者费用,基本上前期都是入费用的
2021-12-07
同学,你好 可以做不抵扣勾选,没有风险
2025-03-06
同学你好 他们之间有业务吗?新公司成立后做借老公司的钱了吗
2021-05-12
你好,你对应的产品的可以申请退税费用的抵扣不了,需要勾选不抵扣,勾选或者是认证之后再进项转出。
2024-07-01
你好,次月取回专用发票时 冲销计提,借:其他应付款,贷:管理费用-房租/水电 然后根据发票做分录 借:管理费用-房租, 管理费用-水电费 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等科目
2022-04-09
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