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邹老师,您好!我有笔业务想请教您,我司的租金电费有在当月计提,次月才开回增值税专用发票。 我的做法如下,还请帮忙指正: 计提时, 借:管理费用-房租, 管理费用-水电费 贷:其他应付款-xx公司 我计提时没有计提进项税金部分,次月取回专用发票时怎么做呢?

2022-04-09 08:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-09 08:51

你好,次月取回专用发票时 冲销计提,借:其他应付款,贷:管理费用-房租/水电 然后根据发票做分录 借:管理费用-房租, 管理费用-水电费 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等科目

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快账用户4107 追问 2022-04-09 09:01

老师,次月冲销计提可以做相同的分录,负数体现吗? 正规做法是怎样呢?

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齐红老师 解答 2022-04-09 09:02

你好,次月冲销计提可以做相同的分录,负数体现 可以做相同的分录金额负数,也可以是相反分录金额正数,这两种方式都是可以的 

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快账用户4107 追问 2022-04-09 09:03

好的,谢谢邹老师!

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齐红老师 解答 2022-04-09 09:05

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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