你好!专票需要给对方一份的

你好,老师,两个问题:1、对方发票已经认证,现在对方开具了红字信息表,这个原件需要给我们吗?还是扫描件也可以?2.我们开具了红字发票,红字发票需要给对方吗?谢谢
老师好,我咨询下红字发票信息表的事,我方是销售方,需要开红字发票,购买方已经认证了,应该由购买方出具红字发票信息表,问下购买方需不需要在信息表上盖章?
老师好,我们是销售方,因为之前开出发票有误,需要开具红字信息表和负数发票,现在红字发票和信息表已经开好,下来,这两个资料怎么处理,谢谢啦
老师 红冲发票怎么处理,就是不知道怎么处理,我们是购买方已认证,因退货要退回销售方开负数让我们开红字信息表,我们不是抵扣了吗?现在退回开了红字信息表我们做账需要怎么调整,谢谢
2月份开票方开给收票方一份红字发票,该红字发票是开票方自己开了红字信息表然后直接开的负数发票(原先蓝字发票已经被收票方抵扣,原本应该由收票方开出红字信息表之后开票方再根据这份信息表开红字发票),像这种情况,该如何处理呢?收票方说他们的进项没法转出,意思得开票方撤销掉原先开的信息表和负数发票,但是现在已经5月份,还有办法处理吗?谢谢老师
那就是不需要进行增值税预缴申报是吗,不需要进行任何增值税预缴填报的任何操作是吗
预缴增值税和所得税吗?但是一季度不超过三十万不是不需要预交增值税吗?
北京小规模,25.年12月,跨区域备案了一个河北项目合同金额60万的信息,开了一价税合计张三十万的票,25年第四季度河北项目只开了这一张票,现在26年一月需要做哪些预缴或申报
老师,企业所得税季度申报表。实际支付职工的薪酬数应该怎样填报?是应付职工薪酬的借方科目吗?原则上12月份计提的工资,1月份进行发放。月份发放完了以后,在15号之前申报了个税。个税报表的。职工薪酬累计数是1~12月份的。但是季报表的实际应发数是?应付职工薪酬借方科目。月份还没发12月份计提的工资,所以少一个月。我不考虑社保,不考虑其他的。无职工薪酬,只是正常的工资部分,是不是这个实际应付职工薪酬和个税申报系统的数?永远是少一个月。
小规模纳税人收到银行存款,地膜,化肥款,已发货,会计分录,
一年期借款,每月付息,取得借款和支付利息怎么做分录啊
一般纳税人公司,亚马逊9810出口报关退税,报关单征免一栏,该怎么填。
公司团建,开的旅游服务476元,这种需要按人头申报个税吗
老师,老板要拿会计个人工资卡代转报销费,都是一些足浴店,歌厅的招待费,每个月有五六万,会计风险大吗,老板现在以离职在威胁会计
报关单 征免这一栏,有照章征税,折半征税,全免三个选项,我是小规模亚马逊出口9810报关,做免税不退税,应该选那个。照章征税吗
意思只需要把开出的红字发票,盖章后给购买方吗,
现在是之前错误的红字发票开出后,还要开正确的蓝字发票,你这里的专票需要给对方一份,是只那个专票,给对方
你好!专票的红字发票和蓝字发票都要给对方,普票只给蓝字发票就可以
再次确认一下,老师意思是;我们开具出来的红字发票和开具出来的正确的蓝字发票,都需要盖章后给对方,是哇
你好!专票的的话是的,需要盖章给对方
感谢老师,清楚了
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢