同学你好 这个可以按照时点确认 也可以按照展会时间长度

老师请问下,我司收到对方的预付款,是我司提供服务的最后三个月的款项,合同是一年的,可是这预付款对方让我司提前开具发票,我司可以在提供服务的最后三个月在确认企业所得税的收入吗
提供会展服务问题,先收到预收款项,后期提供服务,是收到款项开具增值税发票,还是后期真正提供服务的时候开具发票?这个收入应该是属于时段的还是属于时点的收入,是根据展会的时间长度确认吗?
我们是做承包环卫所的环卫服务,当月的发票是下个月开具,我们确认收入的时间应该是开票时间还是在提供服务的当月确认,如果是开票时间确认的话,利润表就会出现亏损一个月的承包收入,怎么入账才合理一些
老师项目7月份开始,我们7月份结算一部分,9月份才收到钱,那我在7月支付的时候计入应收账款,然后贷提供服务收入这样对吗?收入是9月份到账。8月份开发票的,是不是以后只要没有收到钱都可以这么做呢,还有我挂提供服务收入的时候需要什么附件呢
老师您好我们上月收到一笔54万元的销售收入,技术研发服务费收入,当月收款也给对方开票了但是我们是先收款后提供服务,这种情况什么时候确认收入呀,是开票当月还是服务完工呢
你好,我公司给建筑公司开劳务发票,这个名称怎么开?
老师我想问一下,就是一般餐饮的收银系统,比较贵。这种怎么计提啊,折旧是算多少年,一万多块,
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
老师,查到前任会计工资,公积金,社保,个税都没有计提,直接做支付分录,应付职工薪酬期末余额负数了,然后又结账了,要怎么调整阿,不调会影响下个月做账吗
老师,怎么查前任会计的账有没有做错,有没有一套公式模板
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
销售货物,一般按照销售收入的80%结转成本吗?结转成本的比例应该怎么算
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些
什么时候开具发票?
同学你好 这个双方协商 可以每月确认收入的时候开
增值税什么时候确认,是根据收入开还是收到预售款时候确认
同学你好 这个根据实际收入