你好,这样子是合理的。
老师,我们是建筑总承包企业,我们和开发公司签的合同中,项目经理写的是分包方的项目经理,但是,我们和分包方又签的工程内部承包协议,这样的话,是分包吗?
我公司是分包单位,从总包单位签约了一个土石方工程,我们公司又内包给一个土方公司,请问,我们公司开发票给总包单位,项目和公司异地,土方公司会给我们开具土方发票,我们要给你总包单位开具工程发票,那我们需要去项目所在地预缴税吗?
老师,你好。建筑公司,签了合同承包了一建筑工程施工项目,但又总包出去了给了乙方做,收到发包方给的工程款后,我方开发票给发包方了,我方扣掉了增值税及附加税,企业所得税后剩下的全部转给了乙方了,那个企业所得税我方是按什么税率来收乙方的呢?
老师,我想问下我们做为一个挂靠总包公司承接了建设方的一个工程项目,总包这边又签出了分包合同,分包公司拿工程款开总包发票,增值税已经在项目所在地全部交完,那总包公司开给建设方这部分发票的话需要扣分包的企业所得税这合理吗?
#提问# 老师,我们公司在异地有个施工项目,发票已开了合同额的一半了,已开票部分也已完成异地预交税款(外管证是按合同全额开具,后续结算值可能还会增加),剩余部分我们想采用总分包模式分包给一家项目所在地公司,请问分包部分我们公司还需要再预交税款吗
以前年度报表中需要提现研发费用,报表怎么修改一下,老师举例说一下完整流程
老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
麻烦问一下,公办学校的食堂,不对外开放,也不盈利,需要办营业吗?如果需要办,需要什么资料
执照经营范围为 一般项目 业务培训 培训内容大概是主播行业情况等 这种开发票,开什么内容?
老师您好,七月份公积金员工个人缴纳部分公司代扣金额是101元,员工实际发工资是2010元,暂时还没缴纳社保,请问个税申报的金额是申报2010元还是2010+101=2111元这个金额申报?
公司厂房重新装修,要不要申报房产税?
如果发票是去年的,今年想报销怎么办
我把销售方和购买方都是我咋办
老师您好,七月份公积金员工个人缴纳部分公司代扣金额是101元,员工实际发工资是2010元,请问个税申报的金额是申报2010元还是2010+101=2111元这个金额申报?
那总包把分包发票金额开给了建设方的话 那总包开具了发票是不是也是要交增值税的?
是的,只要开具 了发票都要 缴税
那比如分包这个月工程款发票开了10万并且已经全额交税,总包收到这10万发票并且也开票给了建设方,那总包也得去异地项目所在地再预缴吗?
你好,我梳理一下,是分包开给总包,然后总包开给建设方?
是的,建设方付10万工程款,总包安排这10万工程款给分包,分包提供10万工程发票,分包在异地项目进行预缴完税,把发票给总包,总包需要扣这笔工程款的企业所得税
是的,你理解的是正确的
那总包开了这笔工程发票给建设方的话总包这10万发票需不需要交增值税?
需要,但是他有进项可以抵扣,等于是不要交税了
那直接在分包的工程款中扣除他的企业所得税金额的话那付款金额和发票对不上了?这怎么处理?
不能直接扣啊,付款不是都要有相关的发票么
对啊,所以不知道这笔费用怎么扣除
“那总包开了这笔工程发票给建设方的话总包这10万发票需不需要交增值税?”老师,这里总包需要交增值税费的话,是不需要总包到项目所在地再进行预缴了吧?
你好,不需要缴税了哦。
那总包需要交增值税是交哪些费用?
没有增值税了,其他费用也没有
你的意思是分包开了总包的发票,总包开给建设方,总包拿分包的进项抵扣除了要交企业所得税不需要再交增值税了?
企业所得税跟企业的利润有关,你这个不影响企业的利润。
老师,因为我们总包是挂靠别人公司所以对方每次都要求收取企业所得税,这个企业所得税最终可以按照工程结算金额减去支付费用再来算吗
你好,是可以这样算的