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老师,业务招待费我做了抵扣了,然后下个月我想转出来,我下个月分录怎么做,这个月我做了,管理费用-业务招待费,进项,带,现金,下个月,我怎么做转出分录?

2021-02-25 14:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-25 14:22

借管理费用-业务招待费, 贷进项税额转出,

借管理费用-业务招待费, 贷进项税额转出,
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借管理费用-业务招待费, 贷进项税额转出,
2021-02-25
您好,借 管理费用  带 应交税费 应交增值税 进项税额转出
2024-03-19
您好,借:管理/销售费用等-招待费,贷:应交税费应交增值税进项税额转出
2023-12-23
你好,业务招待费的进项转出的账务处理是 借:管理费用——业务招待费 贷 :应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2020-10-14
这个在附表二里面可以做进项税额转出的。
2022-01-10
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