同学你好,在生产成本和制造费用明细账,看余额即可。
1.老师请问劳务成本这个会计科目好久开始有的?2.为什么我用的好几款大公司的代账软件,采用的小企业会计准则里面都没有劳务成本这个科目?3.应该属于成本类吧?4.我怕影响报表生成那些,直接把制造费用改成劳务成本了可以吗?因为代账的没有生产企业5.不结转到主营业务成本的话,资产负债表体现在存货还有下面的在产品对吗?谢谢
的报表上存货在产品特别多 有300多万 实际没有这些 年初的时候才2万多 我成本应该是少结转了 但是我在软件里找不到这个科目的余额 我应该去哪里看呀 用友软件
老师,上一年度盈利的时候我没有计提所得税费用,是第二年做的调 整,借:利润分配-未分配利润,贷:应交所得税,现在结转本年度的本年利润,就发现刚好有这个所得税的差在里面,譬如说,上年度我盈利8万,本年亏损了7万,那本年资产负债表未分配利润那一栏应该是1万,但现在是1万过,这个多余的数字就是调整 的企业所得税的这个数字,我该怎么样才能调整到实际数字?调整的这个企业所得税的费用,我当时在季报申报报表的时候填进了利润表的所得税费用那一栏了的
老师,我们使用的是ERP系统,对于很多客户来说应收账款那里客户很多都不按照销售单的实际金额转账货款,例如108.9元,有些客户直接转账108元,有些客户会转账109元,不管是客户多转的还是少转的都会直接影响月底资产负债表应收账款的数据,但是客户少转的是不可能转回来的,多转的也不用退给他,这个时候我们系统有一个功能就做抹零,但是软件公司说需要知道我的抹零分录是什么才能在后台教我们操作,所以老师我想知道这个抹零金额的分录应该如何去做呢
老师:您好!我们公司属于分公司,是一般纳税人,用的是小企业会计准则。总公司查账的时候。要求应交税费科目余额要和应交税费-未交增值税余额一致。但应交税费-应交增值税科目余额差异有17924.71。查询了以前年度申报表和核对了做账软件。增值税缴纳没有存在少交或多交,销项没有错误,但进项金蝶软件没有做账,发现前任会计2018年及2019年分别有多笔进项没有做到软件里,价税合计数直接做到了主营业务成本,所以销项大,进项少,出现了大的差异,老师想请教一下,怎么处理呢?
实缴注册资本金,会计不按当月的注资金额缴纳印花税,说一年缴纳一次,是这样的吗
老师想问一下,公积金上个月漏扣了,这个月补扣的话需要缴纳滞纳金吗?
请问开户行可以变更吗?需要准备哪些资料?
老师,年底费用暂估入账的,次年来票最迟什么时候要重新入账
老师,我想请问一下,差旅费里面含有餐补可以直接做成管理费用-差旅费报销吗?报销但是没有发票。不需要做到工资里面进行个税申报或是做成职工福利之类的吗?
老师,汇算清缴中,职工薪酬里面,年度贷方100万,借方105万,个税申报系统里面103万,纳税调整职工薪酬的表要怎么填?
完成企业所得税汇算清缴之后,是不能进行季度企业所得税申报的更改了吗?
五月份的工资怎么计算,有多少个工作日,是工资除以工作日再乘以工作天数吗
24年预提费用发票没到位,年汇缴红冲如何操作
老师,你好。公司的员工支付了这个加油的费用,一个是柴油,一个是过路费。能不能开发票?开专用的还是普通的呢?
老师 制造费用的余额刚好是我报表的余额 我现在要是结转出去一部分 怎么做分录
我是哪块错了呢
同学你好,是你没有结转到生产成本,计算到产成品里去,分录,借,生产成本,贷,制造费用。再做,借,产成品,贷,生产成本,再做,借,主营业务成本,贷,产成品。
老师 我刚刚说错了 是生产成本的余额是在产品的余额
还是没懂这块 老师能在详细说说吗
同学你好,如果是生产成本的余额,那就是把应该结转到产成品的成本少结转了,现在需要重新计算产成品成本,把少结转的成本,结转到产成品里去,再重新计算销售产品的成本,再把这个少结转的成本,从产成品结转到主营业务成本。