同学你好,在生产成本和制造费用明细账,看余额即可。
1.老师请问劳务成本这个会计科目好久开始有的?2.为什么我用的好几款大公司的代账软件,采用的小企业会计准则里面都没有劳务成本这个科目?3.应该属于成本类吧?4.我怕影响报表生成那些,直接把制造费用改成劳务成本了可以吗?因为代账的没有生产企业5.不结转到主营业务成本的话,资产负债表体现在存货还有下面的在产品对吗?谢谢
的报表上存货在产品特别多 有300多万 实际没有这些 年初的时候才2万多 我成本应该是少结转了 但是我在软件里找不到这个科目的余额 我应该去哪里看呀 用友软件
老师,上一年度盈利的时候我没有计提所得税费用,是第二年做的调 整,借:利润分配-未分配利润,贷:应交所得税,现在结转本年度的本年利润,就发现刚好有这个所得税的差在里面,譬如说,上年度我盈利8万,本年亏损了7万,那本年资产负债表未分配利润那一栏应该是1万,但现在是1万过,这个多余的数字就是调整 的企业所得税的这个数字,我该怎么样才能调整到实际数字?调整的这个企业所得税的费用,我当时在季报申报报表的时候填进了利润表的所得税费用那一栏了的
老师,我们使用的是ERP系统,对于很多客户来说应收账款那里客户很多都不按照销售单的实际金额转账货款,例如108.9元,有些客户直接转账108元,有些客户会转账109元,不管是客户多转的还是少转的都会直接影响月底资产负债表应收账款的数据,但是客户少转的是不可能转回来的,多转的也不用退给他,这个时候我们系统有一个功能就做抹零,但是软件公司说需要知道我的抹零分录是什么才能在后台教我们操作,所以老师我想知道这个抹零金额的分录应该如何去做呢
老师:您好!我们公司属于分公司,是一般纳税人,用的是小企业会计准则。总公司查账的时候。要求应交税费科目余额要和应交税费-未交增值税余额一致。但应交税费-应交增值税科目余额差异有17924.71。查询了以前年度申报表和核对了做账软件。增值税缴纳没有存在少交或多交,销项没有错误,但进项金蝶软件没有做账,发现前任会计2018年及2019年分别有多笔进项没有做到软件里,价税合计数直接做到了主营业务成本,所以销项大,进项少,出现了大的差异,老师想请教一下,怎么处理呢?
老师,我们货代给我们开了经济代理服务*代理海运费5万多,是带6%税点的专票,影响我们使用吗
老师,2024年汇算清缴有退所得税,是不是做借:未分配利润贷:应交税费—应交所得税
老师,我想问问个人成立了一个个体,这个不用申报个税吧
没有发票,现在只是贷款下来了还没有进行下一步处理,就是看现在要怎么处理好点
老师好,麻烦问下,报税利润表这个上期金额,是报送的去年1-2季度的累计数,目前没带出来,我要是找的话,去哪里找到呢
老师,我们公司是有些税是月报,有些税是季报,那属于小规模还是一般纳税人,适用会计准则是:小企业会计准则,我反复听了还是不知道我这个公司是小规模纳税人还是一般纳税人[破涕为笑]因为里面有些是季报,有些是月报。
你好,残疾人就业保障金0申报怎么报,提示我人数不能为0,工资总额也不能为0
物业会计中收物业费,物业费如何通过预收账款每月结转主营业务收入呢
3月份出口了两条柜,美金总价是47880元,因为没及时申报,要改 3月份的申报表,现在的问题是:47880元的美金,我是哪天的汇率来计算成人民币申报
普通上收到库存商品出现副数,要怎么写分录
老师 制造费用的余额刚好是我报表的余额 我现在要是结转出去一部分 怎么做分录
我是哪块错了呢
同学你好,是你没有结转到生产成本,计算到产成品里去,分录,借,生产成本,贷,制造费用。再做,借,产成品,贷,生产成本,再做,借,主营业务成本,贷,产成品。
老师 我刚刚说错了 是生产成本的余额是在产品的余额
还是没懂这块 老师能在详细说说吗
同学你好,如果是生产成本的余额,那就是把应该结转到产成品的成本少结转了,现在需要重新计算产成品成本,把少结转的成本,结转到产成品里去,再重新计算销售产品的成本,再把这个少结转的成本,从产成品结转到主营业务成本。