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(1)收到购货方的滞纳金24000元存入银行,经批准转为营业外收人(2)用银行存款支付希望工程捐款30000元,经批准转为营业外支出(3)向东南公司销售A产品400件,每件售价1500元,共计600000元,应向东南公司收取的增值税销项税额102000元,价款及税款通过银行转账已收(4)根据合同规定向北方公司销售B产品600件,每件800元共计480000元,以银行存款代垫运费3000元,应收取的增值税销项税额81600元。价税款及代垫运费均未收回。(5)用现金支付管理人员工资3080元。(6)用银行存款支付罚款1400元,经批准转为营业外支出。(7)预提应由本月负担的短期借款利息1000元。

2021-12-07 20:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-07 20:04

您好 请问是需要写分录吗

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快账用户9548 追问 2021-12-07 20:04

是的,需要分录

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齐红老师 解答 2021-12-07 20:09

借:银行存款 24000 贷:营业外收入 24000 借:营业外支出 30000 贷:银行存款 30000 借:银行存款 702000 贷:主营业务收入600000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 102000 借:应收账款480000%2B81600%2B3000=564600 贷:主营业务收入480000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额  81600 贷:银行存款3000 借:应付职工薪酬 3080 贷:库存现金 3080 借:营业外支出 1400 贷:银行存款 1400 借:财务费用 1000 贷:应付利息 1000

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快账用户9548 追问 2021-12-07 20:10

这个分录怎么写呀

这个分录怎么写呀
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齐红老师 解答 2021-12-07 20:10

麻烦您文字吧 图片不方便写

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快账用户9548 追问 2021-12-07 20:16

(1)5日以现金支付产车间修理费用200元。(2)6日生产甲、乙产品领材料000元和18000元(3)15日支付职工工资70000元。(4)30日支付本月水电费120000元。其中,生产车间用水电98000元,公司管理部门用水电22000元。(5)30日计算确定本月的工资费用为81000元,其中,生产甲产品职工工资36000元,乙产品职工工资30000元,车间管理人员工资5000元,公司管理人员工资10000元。(6)30日计提本月固定资产折旧费32000元,其中生产用固定资产折旧费24000元,管理部门用固定资产折旧费8000元。

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快账用户9548 追问 2021-12-07 20:17

8)30日计算并结转本月完工产品的生产成本。本月投产甲、乙产品各500件,已经全部完工并验收入库(假设本月月初无在产品)。

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快账用户9548 追问 2021-12-07 20:18

(7)30日归集并分配本月的制造费(该公司按产品直接材料成本的比例分配制造费用)

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齐红老师 解答 2021-12-07 20:19

借:管理费用 200 贷:库存现金 200 借:生产成本-甲8000 借:生产成本-乙18000 贷:原材料 26000 借:应付职工薪酬 70000 贷:银行存款 70000 借制造费用 98000 借:管理费用 22000 贷:银行存款 120000 借:生产成本-甲 36000 借:生产成本-乙 30000 借:制造费用 5000 借:管理费用 10000 贷:应付职工薪酬 81000 借:制造费用 24000 借:管理费用 8000 贷:累计折旧32000

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