您好 一次性开具300万增值税发票 300万的增值税应该一次性缴纳 企业所得税的收入可以分期确认
甲公司为增值税一般纳税人,本年1月15日销售150件产品,给予公司价款共计300万元,(含增值税),双方合同约定,本年1月15日,甲公司从乙公司收取货款100万元,(含增值税),本年7月15日,甲公司从乙公司收取剩余货款200万元,(含增值税),甲公司本年向乙公司开具价款为300万元,(含增值税)的增值税专用发票,甲公司销售产品适用增值税率为13%,请对其进行纳税筹划。
甲公司为增值税一般纳税人,本年 1 月 15 日销售 150 件产品给乙公司,价款共计 300 万元(含增值税)。双方合同约定本年 1 月 15 日甲公司从乙公司收取货款 100 万 元(含增值税),本年 7 月 15 日甲公司从乙公司收取剩余货款 200 万元(含增值税) 甲公司本年向乙公司开具价款为 300 万元(含增值税)的增值税专用发票。甲公司销售 产品适用增值税税率为 13%。请对其进行纳税筹划。
5.甲公司为增值税一般纳税人,本年1月15日销售150件产品给乙公司,价款共计300万元(含增值税)。双方合同约定本年1月15日甲公司从乙公司收取货款100万元(含增值税),本年7月15日甲公司从乙公司收取剩余货款200万元(含增值税)。甲公司本年向乙公司开具价款为300万元(含增值税)的增值税专用发票。甲公司销售产品适用增值税税率为13%。请对其进行纳税筹划。
1、甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,2020年5月甲公司发生如下经济活动:(1)1日,甲公司向乙公司销售一批商品,售价为500万元,该批商品实际成本为300万元。甲公司给予乙公司15%的商业折扣并开具了增值税专用发票,合同中规定的现金折扣为:2/10、1/20、N/30,甲公司于当日发出商品,乙公司于5月14日付款,假定计算现金折扣时不考虑增值税。(2)5日,销售一批商品给丙公司,开出的增值税专用发票上注明的售价为100万元,增值税税额为13万元。该批商品的成本为50万元。(3)15日,甲公司向丁公司销售一批原材料价款为80万元(不含税),取得增值税专用发票上注明的增值税税额为10.4万元,该批材料成本为50万元。款项已存入银行。
5甲公司为增值税一般纳税人,本年1月15日销售150件产品给乙公司,价款共计300万元(含增值税)。双方合同约定本年1月15日甲公司从乙公司收取货款100万元(含增值税),本年7月15日甲公司从乙公司收取剩余货款200万元(含增值税)。甲公司本年向乙公司开具价款为300万元(含增值税)的增值税专用发票。甲公司销售产品适用增值税税率为13%。请对其进行纳税筹划。
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
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