1、多扣了个税的时候 借:应交税费——代扣代缴个人所得税 贷:其他应付款——XX员工 2、下个月发工资的时候 借:应付职工薪酬 其他应付款 贷:银行存款/库存现金 3、如果是要把多扣的个税退还给员工 借:应交税费——代扣个税 贷:银行存款/库存现金 借:应交税费——应交个人所得税 贷:应付职工薪酬 4、把多扣的个税退还给员工后 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 5、发放员工工资时 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 6、上交税款时 借:应交税费——应交个人所得税 贷:库存现金/银行存款
老师您好,应交税费-应交个人所得税,期末有贷方余额是吗?
应交税费/应交个人所得税,期末是贷方余额,如果是多扣了员工的个税,需要怎样冲减
应交税费-应交个人所得税贷方有余额,但是没有要交的,冲销怎么做会计分录
基本工资多发给员工了,但是前期有多从工资中代扣出来的个人所得税。目前应交税费-个人所得税贷方有余额,想用多出的个税冲减多付工资,怎么做分录?
基本工资多发给员工了,但是前期有多从工资中代扣出来的个人所得税。目前科目余额表应交税费一个人所得税贷方有余额,想用多出的个税冲减多付工资,怎么做分录?支付工资时怎么记?冲减完若个人所得税还有余额又该怎么记?
进项发票这个月不抵扣,下个月抵扣怎样能让购货方不能红冲发票?
老师,您好,我想向您请教一下,有一个客户想要把购买方那里,不写企业名称,写:个人,也不写个人的姓名和身份证号,这样行吗?
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
老师你好,我开了一家外贸企业,出口的产品是出口不退税的,现在不知道怎么开具销售发票及税务申报流程!课程中都讲的是退税流程!
应收账款确认坏账。计入营业外支出.汇算清缴需要调增吗?