你好,可以的,可以这么做的似的。
老师,请问我1月份做了一笔进项税转出,是去年12月份多做了进项税的金额,那我2月份报增值税的时候,填写附表二的时候,进项税额转出额应该填写在哪一栏
税务局要求做2019年9月份进项税额转出,是直接在附表二进项税额转出那栏填写就可以了吗?十月份的增值税申报表还需要改吗。
2020年认证了的进项税额,因用在简易征收项目,可在2021年11月份进行进项税额转出吗?是在20021年12月本期增值税申报表二中填写吗?
建筑行业,既有简易计税又有一般计税,1月申报12月时,认证抵扣了简易计税项目的专票,现在2月申报1月增值税,可以在1月申报表进项税额转出吗?还是说必须修改12月申报表
2021年6月份开始有简易项目,其进项税额在当月进行了抵扣,2022年9月自查发现,纳税申报表应该在哪个月份做转出?文件依据是哪号文?
那本月应交增值税分录是怎么做?
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税。