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升为一般纳税人后,小规模时开的发票红冲后,增值税申报表要填写简易计税栏吗?

2021-12-08 12:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-08 12:44

你好 这个要和你税局确认一下再填写 

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你好 这个要和你税局确认一下再填写 
2021-12-08
对应是主表简易计税,和减征额下面你需要问下你税局口径是不是一般纳税人上面去申报就可以,是的话,附表1 简易计税3%填写对应这个2% 填写减免表下面234列下面负数,填写
2021-03-10
你好,你开的是什么业务的发票?
2021-01-05
你好,按照一般计税申报。
2022-02-18
你好1 目前 看到反馈不一样,需要您问下您税局口径,是改之前小规模期间申报表,之前交过税没 ,之前学员问税局反馈回复说之前没有交税这个开红字不需要填写申报了,,还是直接可以一般纳税人简易计税3% 下面去负数申报 减免表减征额按2% 负数去填写,
2021-05-13
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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