没有对应的库存,出售了商品产生收入只能记营业外收入。或者冲减销售费用
老师请问这个月发现上个月软件做账上有一个科目用错了,应该怎么办?借:预付账款 贷:其他业务收入 应交税费—应交增值税 正确的是借:预收账款 贷:其他业务收入 应交税费—应交增值税,修改后是借预付账款-借预收账款+但是其他业务收入的数字对不上了,请问是什么原因呢?
甲公司为增值税一般纳税人。假定销售商品、和提供服务(经营租赁除外)均为企业的主营业务,都符合收入确认条件,其成本在确认收入时逐笔结转,不考虑其他因素。 2019年12月,甲公司发生如下交易或事项: (4)甲公司经营一家酒店,该酒店是甲公司的自有资产。2x19年12月甲公司计提与酒店经营直接相关的酒店、客房以及客房内的设备家具等折旧/20 000元、酒店土地使用权摊销费用65 000元。经计算,当月确认房费、餐饮等服务含税收入424 000元,增值税税率6%,全部存入银行。 老师,求解会计分录
门店卖茶叶的,老板购入几件酒,上月已经费用化挂了销售费用,这个月12月有客户跟老板买了一件产生收入应该入什么科目?其他业务收入吗还是营业外收入?
请问老师,我们公司办了一场年会,收了门票,我这收的门票钱是做其他业务收入吗?然后别人买门票我们给了一份我们的产品和围巾,这产品呢又是我们的主营业务的产品,我应该怎么做账,还有就是年会发生的一系列费用计入那个科目
老师,我们是茶叶公司,主营销售毛茶,是跟农户收购的毛茶进行销售的,税务局打电话来让写个情况说明给他,主要就是税负率低,说清楚主营业务成本具体是那些?我们公司的主营业务成本全部都是收购的毛茶成本,没有其他的,工资计入了管理费用,车子不在公司名下,老板没开任何成本费用发票进来,所以账务上只有工资和采购毛茶的成本,这种应该怎么写这个情况说明呀
请教老师:如果网络推广费要到九月才到期,但是由于优惠活动这个月由股东垫付。那么分录是这样吗:借,预付账款;贷,其他应付款。待九月再冲回,分录:借,其他应付款;贷,银行存款。 另外去年网络推广至今年9月,但估计有推广币余额产生(根据平台要求,余额打八折,有效期可延续3个月),分录需要做吗?要做的话怎么做? 还有就是从新套餐9月开始如果把旧的推广币用完了,再充值,这个分录怎么做?是划归管理费用和银行存款吗?谢过
老师,我们一般纳税人。税务局说让把合同那些都规整好。合同我们应该多少钱金额以上要合同???
请问下国际货运代理美金账户能收连连支付第三方平台转的美金吗
请问一下车子属于其他固定资产吗
国务院部门依法设立、管理的法律、行政法规、部门规章授权的组织和派出机构申请行政复议找国务院部门,遇到题目里的时候怎么能够判断属不属于这个国务院部门呢
我们公司出口货物的销售发票这个月开了,那本月需要问货代公司索要运费发票吗?申请出口退税需要运费发票吗?
老师,A是我们一个中间商,我们将货物卖个A,他什么时候把货卖给了第三方,第三方给我们转款,但是发货的时候我已经做了凭证:借应收账款-A,贷主营业务收入,那若干月后第三方给我们回款,我怎么做账?
老师个人独资企业报的是生产经营所得。还需要缴纳实收资本吗。注册资金2万
老师。我们今年可能有3笔分红,我们做一个协议还是,分别做3个协议
老师,这样要怎样弄啊?说我修改了信息,没有提交并公示
好的谢谢老师
不客气,祝你生活愉快