同学你好!支付了呀 相应的应付职工薪酬 减少了
股东从公户借1万多,挂其他应付款,发工资时是该股东用他的借款来发现金工资的,分录:借应付职工薪酬,贷其他应付款,这样可以吗
计提工资借工程施工,贷应付职工薪酬,支付时借应付职工薪酬工资,贷其他应收款-银行账户。应付职工薪酬借贷方都平的,其他应收款也是平的,但是现在计提的工程施工少了786787.68.现在怎么补计提呢,按正常补计提借工程施工,贷应付职工薪酬工资,但是这样做了。应付职工又有贷方余额了
员工从公司借了一笔钱,现在从工资里面扣 借应付职工薪酬贷其他应收款,这样的话工资付了吗 只能看出来借款少了
老师 企业员工经办的和其他公司合作押金,当是做的借:其他应收款-单位 贷银行存款。现在员工离职了,那个押金也收不回来了,这个钱从员工工资里面扣,现在做借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-单位可以不
我的分录是这样子做的 贷其他应收款 贷 应付职工薪酬 。但是其他应收款出现负数了, 再做一笔 借其他应收 借应付职工薪酬 这个是负数 这样子可以吗
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
在23年做的工程,25年才取的材料成本发票怎么入账呢
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
我怎么看着没少呀
老师 那就是工资表上面实际支付金额也相当于付了是这样吧
这个支付职工工资 不是一定要直接付的啊 前期其他应收款等 是可以冲减的
这样的话也算把工资付了吗
是的啊 这个肯定的啊
好的,谢谢老师
不客气,如果对回答满意,请五星好评,谢谢