是的,对的,可以这么做的。

请问单位垫付了员工单位部分公积金,( 垫付时 借:应付职工薪酬-应付住房公积金 其他应收款 贷:银行存款 借:事业支出 贷:资金结存) 现在收到财政拨款,如何做分录?
请问老师,公司员工交社保,借管理费用 其他应收款,贷银行存款,这个其他应收款是个人交的438.21元,那么在员工工资上就要扣掉吗,如果此员工工资是4500元,那么发工资时借应付职工薪酬 4500 贷银行存款4061.79 其他应收款 438.21 ,是这样做的吗
收到退休人员补交年金个人扣缴部分的钱。当时入账分录: 借:银存 贷:其他应付款-单位往来 当月和发放工资时一起做扣缴分录: 借:其他应付款-年金(在职人员直接扣缴) 借:其他应付款-单位往来(当时收到退休人员补交的) 贷:银存 现在想把其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金,科目入错了,应该如何调整?
老师:我缴纳社保时:借:应付职工薪酬-社会保险费单位部分,借:其他应收账款一社会保险费个人部分,贷:银行存款,现在我发工资时借:应付职工薪酬一工资,贷:其他应付款一员工个人社保个人负担,贷:银行存款。这上面其他应付和其他应收-社保个人部
社保缴纳分录,个人和单位的金额做反了, 借:应付职工薪酬(单位) 30 其他应收款(个人)70 贷:银行存款100 更正分录这样可以吗 借:应付职工薪酬 40 贷:其他应收款40
老师请问:工商年检的保险本期实际缴费栏是填单位实际缴纳的养老保险费(仅单位部分)还是单位和个人部分一起的金额?
上月开具销售发票给A。本月收到一张由B给C的汇票,账务处理该如何做账
老师,在哪下载2025年企业所得税年度申报表
老师,汇算清缴业务招待费填写了管理费用和销售费用的招待费用之和,报表提示业务招待费不等于利润表招待费有没有影响?利润表中只显示管理费用里面的业务招待费啊
老师好,现在研发费用享受加计扣除需要上传研发辅助账了吗
请问一般纳税人,停车票13个点的专票可以抵扣销项税吗
老师,汇算清缴业务招待费填写了管理费用和销售费用的招待费用之和,报表提示业务招待费不等于利润表招待费有没有影响
老师,不在公司任职的人和公司的人一起出差的机票,公司可以抵扣不在公司任职的人的机票进项吗?
老师,小规模开30万1个点专票,增值税税款是这样计算吗 增值税:300000/1.03=291262.1359 291232.1359*0.01=2912.32 附加税:2912.32*0.1=291.23 增值税合计:2912.32+291.23=3203.55
请问老师,咖啡公司水分测量仪需要计入固定资产吗?
谢谢老师
不用客气,工作愉快。