您好 是按年累计预扣预缴的

老师你好,这个问题我还是不太清楚。例如:个人当月开据一张现代服务类型发票7万元,当月缴纳增值税、附加税。年度汇算清缴后个人应纳个税税额超1万元,属于(累计预扣预缴应纳税所得额不超过36000元,预扣率3%)这一档。 你说在支付劳务报酬的时候要预扣预缴图中个税,请问开出这张现代服务类型发票不需要预扣预缴图中个税?有些糊涂了。
请问一下个税,现在是按月预缴个税的嘛?怎么我在个税系统填写15000 也没有需要缴纳的税耶?1-11月已经累计都超6万了吖,这个是怎么交税的吖?汇算清缴才交嘛
老师,个体户的经验所得个税在4-6月已经申报纳税了,这个月个税还要把上个月的数据一起填下来,但是这样会导致重复缴税,我看系统也没有减去已交的税款,,应该怎么操作?
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
老师你好,我想问下一个月社保所在单位有工资薪金所得,在兼职单位又有劳务报酬所得,他们都是分开预缴了个税,那么到年底汇缴清算的时候还会要再缴纳个税吗? 比如工资薪金每个月2万元,社保所在单位是按照扣除5000元来预缴的个税,劳务报酬每个月15000元,劳务用工单位是按照15000*(1-20%)*20%来预缴个税,那么到年底汇缴清算还需要补交个税吗?
供应商返工费和来料不良,对方开票可以开折扣吗
郭老师,多少岁不能做法人
应收账款借方负数表示什么
老师,员工工伤的误工费需要申报工资吗,做什么分录啊
有个客户只开大米的发票,要我在备注栏上备注菜籽油10桶,这样不合规吧
老师 请问一般纳税人留底底抵,欠之前欠税怎么做账分录
老师,白酒行业,化验室换的化验酒仪器上的一个配件1000元,计入什么科目
资产负债表就现金,注销流程,未分配利润有现金金额,可以注销吗
经营范围包括一般项目:服装制造;服装辅料制造;美发饰品生产;五金产品制造;园林绿化工程施工;货物进出口;非居住房地产租赁;第一类医疗器械生产;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 以上的经营范围可以开地毯吗?
老师,请问1月发放的劳务费是1月申报还是2月申报的?
就是每个月收入累计 ,假如1-10月6万,11月6000 那就是66000 用6000✖️3%是嘛
昨天问一学堂老师,说按月预缴的。 今天我在系统填数字试试 1-10月4万,11月工资6000 也不用缴纳个税
那现在两处所得合计能抵扣12万嘛?一家公司一个人一年6万不交
(66000-5000*11)*0.03=330 如果上年没在单位上班 或者年收入超过6万的话 应该是这样计算的
系统66000 是缴纳个税180吖,不是330
不懂按照哪个算了,系统应该是超过6万以后,按照6000✖️3%了
员工上年在单位上班么 收入超过了6万么?
超过啊,超过的哦
超过的话 要按我计算那样啊 员工上年在单位上班 收入不超过6万 按您那样计算
系统现在就是按照11月超过6000去交了,不是66000-5000✖️11)✖️0.03
那您就按照系统的来就行
不是1-10月累计6万,11月就已经66000了嘛?
您这个是收入 我们说的是5000的扣除数差异
还有就是假如11月才开始入职的,11月5000 ,12月可以一个月55000 也不交税嘛?11-12月累计工资刚好6万
不可以的 入职日期是11月份 只可以扣除10000