你好 题目太乱了,你可以参考 商品售价60元,进价40元,则20元就是他们的进销差价. 期末对已销商品应分摊的进销差价,按以下方法计算: 差价率=月末分摊前商品进销差价科目余额÷(月末库存商品科目余额%2B本月主营业务收入科目贷方发生额)×100% 本月销售商品=应本月主营业务收入×差价率 分摊的进销差价科目贷方发生额 上述所称主营业务收入,是指采用售价核算的商品所取得的收入. 月度终了,分摊已销商品的进销差价,借记商品进销差价科目,贷记主营业务成本科目.
2.某零售企业采用综合差价率计算进销差价。月末分摊前“商品进销差价”科目余额为 120000 元,月末“库存商品”余额 220000 元,本月“主营业务收入”贷方发生额 580000 元. 写出月末 结转商品进销差价的账务处理(计算需写出计算过程) (8分)
资料二:宏明零售商场为增值税一般纳税人,适用税率为13%。2016年9月发生下列月末结转业务。1.月末分摊前商品进销差价”明细账户余额为75000元,本月”主营业务成本”借方发生额为450000元,月末库存商品账户余额为200000元,要求用综合差价率法计算已销商品分摊的进销差价。2.企业9月份有关资料如表2-8所示。表2-8商品进销差价表柜组"库存商品”月末余额本月"主营业务成本”分摊前"商品进销差的借方发生额价”的账户余额百货23000280006675.20针织420006900011627.54纺织530007800013540.45文化品12000210003576.28鞋帽34000450008000合计16400025100043419.77要求:采用分柜组差价率法,分别计算各营业柜组已销商品分摊的进销差价。
航天商厦2011年8月末的“库存商品”、“受托代销商品”、“商品进销差价”、“商品销售收入"各明细账户的金额如表所示:航天商厦部分账户金额表营业柜组月末“库存商月末“委托代销月末“商品进销月末“主营业务收品”账户余额商品"账户余额差价“账户余额入“贷方发生额日用品柜134000_2526076500化妆品柜107750448003928893000食品柜163250_29865108250合计4050004480094413277750请计算航天商厦各柜组的进销差价率和各柜组已销商品应分摊的进销差价。
航天商厦2011年8月末的“库存商品”、“受托代销商品”、“商品进销差价”、“商品销售收入"各明细账户的金额如表所示:航天商厦部分账户金额表营业柜组月末“库存商月末“委托代销月末“商品进销月末“主营业务收品”账户余额商品”账户余额差价“账户余额入“'贷方发生额日用品柜134000_2526076500化妆品柜107750448003928893000食品柜163250_29865108250合计4050004480094413277750请计算航天商厦各柜组的进销差价率和各柜组已销商品应分摊的进销差价。
航天商厦2011年8月末的“库存商品”、“受托代销商品”、“商品进销差价”、“品销售收入”各明细账户的金额如表所示:航天商厦部分账户金额表营业柜组月末“库存商月末“委托代销月末“商品进销月末“主营业务收品”账户余额商品”账户余额差价”账户余额入”贷方发生额日用品柜1340002526076500化妆品柜107750448003928893000食品柜16325029865108250合计4050004480094413277750青计算航天商厦各柜组的进销差价率和各柜组已销商品应分摊的进销差价。
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
清算问题:资产项目清理完,负债项目清理完,银行存款有300万了,这300万首先用来干嘛?用来清理所有者权利,还股东实收资本?
物业公司,收物业费,垃圾装修清运费等,商铺租赁,商铺电费什么都是计入主营业务收入吗,我看5月份前会计,物业费,垃圾清运费,商铺租金计入主营业务收入,商铺电费,其他收入计入其他业务收入,这样对吗
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过票
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有,不知道去哪个行业做会计,现在建筑行业好像不行了,担心发不了工资,拖欠工资,做不了多久又倒闭了
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有
24年企业所得税季报申报有误,24年汇算清缴是正确的,还需要返回去修改24年季报吗?
老师电子税务局9月份有汇算清缴年报吗?
老师,A公司把车卖给了b公司,开具了增值税专票,B公司也付款给了A公司,但是没有在车管所过户,现在b公司要求a公司直接将车辆在车管所过户给c公司,然后b公司再给c公司开具增值税专票,请问这样的流程可以吗?
请问,会计工作交接要交接哪些?