你好; ;别人借款现金给你公司的 还是你公司借款现金给 别人 ; 这样好判断开么
老师,早上好!之前我们付款到这家公司(未开发票回来),现在这公司注销了,请教下我们应该怎么处理呢,应付款借方一直挂账40万,当时如果开发票是开服务费回来
其他应付款和其他应收可以是同一个人吗?比如说这个张xx(不是公司老板),借钱给我们公司,然后我们公司把钱还了一部份,还欠他1000元。当时计入的是 借:现金 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:现金 (注:还欠1000元没付) 现在这个张xx要从我们公司借走50000元。但是之前我们还欠他1000元。现在我该怎么设置会计科目?49000元计入“其他应收款”里面吗? 还是还计入其他应付款里???请指教。
老师您好,我公司去年借款,给另一家公司现金,今年那家公司准备破产注销,欠款还不上了,我公司该怎么处理啊?我们没有业务往来,就是纯借款,我当时走的其他应付款,现在该怎么办?
老师您好,我公司有一笔480万的往来,就是其他应收款和其他应付款都是480万,实际上这两笔款都是一家公司的,就是打款名不同,现在公司想注销,那家公司没有款清这笔往来,老板想自己解决掉这笔往来,请问应该怎么解决呢
老师,您好,对方欠我公司钱,现该公司已注销现在无力偿还,我司也不打算要了,这笔账务应该怎么处理呢,当时是借其他应收款,贷银行
处置资产时第一步是清理账上的残值吗?第二步是清理处置资产的收入?最后清理是赚了还是亏了,是不是看账上残值金额和处置的收入比大小来判断赚了还是亏了呀?收入大于账面上的净残值就是处置赚了?
换汇成本低于5会影响退税吗
老师,假设6月15日报增值税,进项勾选确认是6月15日申报前勾选确认就可以还是必须5月31日前勾选确认?
本月做了处置车辆的账务处理后,资产负债表中的固定资产清理有期末余额,这个期末余额我看了一下和处置车辆时缴纳的销项税额一样,不知道是不是对的?还是我的账务处理有误呢?
在中级会计实务课程,第十九章 租赁中,出租人的应收融资租赁款的第五项内容,是加上担保余额,但是,在会计分录的时候,这一科目又叫做“应收融资租赁款—未担保余额”?不是自相矛盾吗?
机动车统一销售发票有发票代码跟发票号码的吗
老师,有电商相关的最新课程吗?我们是商家
甲化妆品公司为增值税一般纳税人,某年 7 月委托乙公司加工一批高档化妆品,提供的材料成本为 86 万元,支付乙公司加工费 5 万元,当月收回该批委托加工的高档化妆品准备用于出售。乙公司没有同类消 费品销售价格。 已知:高档化妆品适用的消费税税率为 15%,关税税率为 25%。 要求:计算乙公司受托加工的高档化妆品在交货时应代收代缴的增值税和消费税税额。
老师,企业发票不够用,在淘宝买的东西和业务相关的能开单位名头发票吗?
6月份新注册的公司需年审吗?
我们借给别人现金了
你好; 那你借款给别人。 应该走 ; 借其他应收款 - 某公司贷库存现金 。 为啥 挂其他应付款。 现在收回来不了 ; 就走坏账处理 ; 借信用减值损失 贷坏账准备; 借坏账准备 贷其他应收款。 你调整下科目
这个,所得税用调整吗?当时借款,走的银行存款
你好; 这个 坏账的话 对方破产了 你提供依据的话可以税前扣除的
老师能走营业外支出吗?
你好; 你是小企业会计准则的话可以的
老师营业外支出,所得税用调整吗?
这个破产了。 提供破产资料 可以税前扣除的
老师,信用减值损失,是哪类的科目啊?我的报税软件里怎么没有啊?
你好。 损益科目 的。 下面去加 。没有这个科目就用资产减值损失。 你看有吗
我这个软件里,损益类账户里没有,资产减值损失,也没有信用减值损失
你好 ; 自己去添加一个 。 损益科目下面去加