借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-工资 应交个税 其他应付款-社保、公积金 实际发放工资时: 借:其他应付款-工资 贷:银行存款

月末工资社保公积金计提到下月初实际发放的账务处理怎么做
关于计提工资 社保 公积金 个税的会计处理 实际发放又怎么处理
老师好,不是公司员工,社保,个税,公积金公司全部缴纳,不存在往来,不发工资,账务怎么处理?
老师好,公司缴纳个人个税,社保,公积金。实际不发工资。挂账的实发工资怎么账务处理?
老师好,我想问下公户提取现金发放工资,这部分是代缴社保个税人员的工资,实际不发放,账务怎么处理?
个体户如果查账征收 所得税是怎么交的
老师 个体户年应纳税所得税不超过200万元 减半征收(公司25年12月成立的 那年应纳税所得额是指25年1.1-12.31还是从公司成立25.12-26.11的)
老师,看了个报表,收入很大,银行流水不大,应收账款也不大,有这种情况吗
老师,你好,我公司是租赁行业,每月按照合同开具租赁发票,十一十二月有些做了未开票收入。本月发现个别存在多开具发票的情况,但这一家未做未开票收入,可以冲未开票收入吗?还是必须冲红多开发票部分
如果父母中的其中一个年中去世了,需要在年底APP上移除去世那个人的信息吗?移除一个人的信息后,如果是非独生子女,还是按照扣税1500元/月吗?
老师,工程公司有挂靠业务时,做内账时,比如给甲方开票后,如何体现应付挂靠单位的款项,如何做分录,体现挂靠单位应负担的税金
老师你好 请问手机开票的话项目分类的编码我要怎么选
老师,一个员工在公司没有发放工资,年底是发放年终奖还是年薪?
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
实际工资不发放,
工资以后也不发了吗?
对,实际上就是公司承担社保,个税,公积金,不发放工资
实际发放工资时: 借:其他应付款-工资 贷:管理费用或营业外收入
实际上就是公司承担社保,个税,公积金,不发放工资,那就直接 借:应付职工薪酬-工资 贷:应交个税 其他应付款-社保、公积金
老师,薪金所得已经申报,工资肯定是有体现的啊,怎么处理?
实发实际为零,但你申报了金额,又不发给员工,那就只能计营业外收入了。 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-工资 应交个税 其他应付款-社保、公积金 实际发放工资时: 借:其他应付款-工资 贷:银行存款 借:其他应付款-工资 贷:管理费用或营业外收入
如果发放,是不是只能发申报本人?可以打款到其他人吗?
你这种属于操作税务风险很大