同学你好 借,应交税费一应增一销项 借,应交税费一应增一进项转出 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税
进项税额转出年底怎么结转,说明具体会计分录
第二大题第二问结转增值税不用销项结转进项税转出结转进项税额结转分录,直接写转出未交增值税到未交增值税就可以吗?平时实务怎么操作啊
进项税额转出后 结转增值税是还需要做什么分录吗?
进项税额转出后 结转增值税时具体分录
增值税结转分录这个进项税额转出部分怎么体现?
各位老师,开222990发票,个体户,没有成本发票,税务局怎么征税
是看公司都交什么税???
是想看看公司都交什么税
买肉蔬菜代开发票是开什么发票
一般纳税人与小规模纳税人区别
老师请教下,我小规模企业公司,月销售额不超10万,开了增值税专用发票3个点不含税金额42718.45元,税金是1281.55元,这样附近税要怎么计提呢
因为公司效益不好公司员工只投社保,不发工资,请问这样社保和公积金怎么做账
老师,支付宝上公司的网商银行,可以用来对公发工资么?公户不够发了,但公司网商银行有,可以用来对公发工资么,有社保个税
公户上的钱怎么买支付宝理财产品?怎么做分录
发票上的项目名称可以开成商品名称+规格吗
我前面做的: 借管理费用113 借进项税额13 贷进项税额转出13 贷库存现金113 对吗?现在是接着老师上面分录做吗
我前面做的: 借管理费用113 借进项税额13 贷进项税额转出13 贷库存现金113 对吗?现在是接着老师上面分录做吗
同学你好 现在是接着老师上面分录做吗——对的,月末是做上面的分录;
这笔进项税额转到未交增值税 然后怎么处理?
同学你好 同学你好 借,应交税费一应增一销项 借,应交税费一应增一进项转出13 贷,应交税费一应增一进项13 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税 就是这个分录,把销项填上
本月不用交增值税??
借销项(本月实际发生金额) 借进项税额转出13 贷进项税额(本月销项金额+13) 这样对吗?
同学你好 借销项(本月实际发生金额) 借进项税额转出13 贷进项税额(本月销项金额 13) 这样对吗?——销项本月发生是多少呢,现在进项与进项转出金额借贷是平的,如果借方再有销项,不是 需要交税么?
我平时不交税也会结转一下。借销项(销项实际发生) 贷进项(销项实际发生) 结合我平时结转的习惯和本月进项税额转出,本月实际该怎么结转? 目前我是这么做的:借销项(本月实际发生金额) 借进项税额转出13 贷进项税额(本月销项金额+13)
同学你好, 借销项(本月实际发生金额) 借进项税额转出13 贷进项税额(本月销项金额 13) 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税;