同学你好 借,应交税费一应增一销项 借,应交税费一应增一进项转出 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税

进项税额转出年底怎么结转,说明具体会计分录
第二大题第二问结转增值税不用销项结转进项税转出结转进项税额结转分录,直接写转出未交增值税到未交增值税就可以吗?平时实务怎么操作啊
进项税额转出后 结转增值税是还需要做什么分录吗?
进项税额转出后 结转增值税时具体分录
增值税结转分录这个进项税额转出部分怎么体现?
老师,请问,本月留抵,已经抵扣上期欠税,申报完毕。但是本月的销售收入需要更正,这样的话,还可以更正吗?
公司3个月没发工资了,需要每月申报个税么,如果要申报,是按照应发工资申报,还是按照实际发放(0发放)申报?
销售方开具部分红字发票,税务系统上的可抵扣税额还是原金额,没有去掉红字部分,导致和账上的金额不一致,这种情况怎么处理?
能不能请刘艳红老师接着回答那个问题,谢谢
非单位员工的火车票怎样合理入账
老师,给客户的进货现金返利,入哪个科目
你好。老师。 我想用快账财务软件 创建账套 我们公司是小规模纳税人 出口贸易 所属行业这里应该选什么行业啊
老师,我们公司变更了法人,原来持有20%的股份,现在股权转让,没有股份了,我们公司是不是要交印花税,个人所得税也要交 他当时是实缴了20万,私下把钱还给他了,现在怎么避免不交个税
建筑公司收到的物流辅助服务吊装费计入的科目明细
厂房已经使用,但属于未批先建,准备办证,一直在在建工程放着,现在要办理相关手续,需要支付一些检测费,报告费等办证手续费用,这些费用是计入厂房成本还是管理费
我前面做的: 借管理费用113 借进项税额13 贷进项税额转出13 贷库存现金113 对吗?现在是接着老师上面分录做吗
我前面做的: 借管理费用113 借进项税额13 贷进项税额转出13 贷库存现金113 对吗?现在是接着老师上面分录做吗
同学你好 现在是接着老师上面分录做吗——对的,月末是做上面的分录;
这笔进项税额转到未交增值税 然后怎么处理?
同学你好 同学你好 借,应交税费一应增一销项 借,应交税费一应增一进项转出13 贷,应交税费一应增一进项13 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税 就是这个分录,把销项填上
本月不用交增值税??
借销项(本月实际发生金额) 借进项税额转出13 贷进项税额(本月销项金额+13) 这样对吗?
同学你好 借销项(本月实际发生金额) 借进项税额转出13 贷进项税额(本月销项金额 13) 这样对吗?——销项本月发生是多少呢,现在进项与进项转出金额借贷是平的,如果借方再有销项,不是 需要交税么?
我平时不交税也会结转一下。借销项(销项实际发生) 贷进项(销项实际发生) 结合我平时结转的习惯和本月进项税额转出,本月实际该怎么结转? 目前我是这么做的:借销项(本月实际发生金额) 借进项税额转出13 贷进项税额(本月销项金额+13)
同学你好, 借销项(本月实际发生金额) 借进项税额转出13 贷进项税额(本月销项金额 13) 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税;