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增值税结转分录这个进项税额转出部分怎么体现?

2023-01-07 15:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-07 15:21

您好,这个得看你增值税平时的时候是怎么结转的。

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快账用户2046 追问 2023-01-07 15:22

平时是借 销项,贷 进项,贷 转出未交增值税

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齐红老师 解答 2023-01-07 15:23

借 销项,贷 进项,应交税费应交增值税进项税额转出 贷 转出未交增值税

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快账用户2046 追问 2023-01-07 15:35

下次来发票的话,这个转出我怎么做分了?

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齐红老师 解答 2023-01-07 15:36

你说的来发票是什么意思?

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快账用户2046 追问 2023-01-07 15:37

刚刚那个分录应交增值税进项税额转出,应该是借方吧?

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齐红老师 解答 2023-01-07 15:42

对的,抱歉,我敲错了说借方

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快账用户2046 追问 2023-01-07 15:46

那这个应交增值税进项税额转出 贷方我怎么平?

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齐红老师 解答 2023-01-07 15:47

你转出的时候再贷方,结转增值税的时候在借方不就平了吗

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快账用户2046 追问 2023-01-07 15:48

没看懂,我应该不到什么凭证的时候做这个,是拿到发票吗?那这个分录应该怎么做?

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齐红老师 解答 2023-01-07 15:50

进项税额转出为什么转出呢

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快账用户2046 追问 2023-01-07 15:52

12月份发现收到的发票的抬头少开了两个字,然后他12月开了一部分负数给我们,一月又开了一部分负数。然后一月份又把正数发票全部开给我们了

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齐红老师 解答 2023-01-07 15:53

那你把之前的部分进项税额转出不就行了吗

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快账用户2046 追问 2023-01-07 15:54

你是说收到负数发票的时候,做这个进项税额转出平掉吗?那这个分录该怎么做?

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齐红老师 解答 2023-01-07 15:55

对,收到部分负数发票做进项税额转出 借库存负数 贷应付账款负数 应交税费应交增值税进项税额转出

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快账用户2046 追问 2023-01-07 16:03

是这样子做吗?

是这样子做吗?
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齐红老师 解答 2023-01-07 16:14

对,你这么做也可以,进项税额转出在贷方正数也行

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您好,这个得看你增值税平时的时候是怎么结转的。
2023-01-07
同学你好 借,应交税费一应增一销项 借,应交税费一应增一进项转出 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税
2021-12-09
你好,这个不需要做转出,按照现在的会计制度直接留着就可以了。
2025-07-08
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2023-09-11
借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-应交增值税-减免税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2024-03-12
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