您好,这个得看你增值税平时的时候是怎么结转的。

老师在结转增值税的时候进项税额大于销项税额,会计分录怎么做,多的部分还是计入转出未交增值税吗
增值税结转分录这个进项税额转出部分怎么体现?
我想问一下每个月的增值税进行税额和销项税额是怎样结转的 怎么做分录呀 月底直接从进销项税额结转到未交增值税行吗 还是分进销项哪个金额大 结转到转出未交增值税 完整的分录给写一下吧 感谢
有进项税额转出,分录怎么写,现在要交税金需要结转增值税,分录怎么写?
进项税额转20,进项税额转出5,销项税额10,结转增值税的分录怎么做?
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
平时是借 销项,贷 进项,贷 转出未交增值税
借 销项,贷 进项,应交税费应交增值税进项税额转出 贷 转出未交增值税
下次来发票的话,这个转出我怎么做分了?
你说的来发票是什么意思?
刚刚那个分录应交增值税进项税额转出,应该是借方吧?
对的,抱歉,我敲错了说借方
那这个应交增值税进项税额转出 贷方我怎么平?
你转出的时候再贷方,结转增值税的时候在借方不就平了吗
没看懂,我应该不到什么凭证的时候做这个,是拿到发票吗?那这个分录应该怎么做?
进项税额转出为什么转出呢
12月份发现收到的发票的抬头少开了两个字,然后他12月开了一部分负数给我们,一月又开了一部分负数。然后一月份又把正数发票全部开给我们了
那你把之前的部分进项税额转出不就行了吗
你是说收到负数发票的时候,做这个进项税额转出平掉吗?那这个分录该怎么做?
对,收到部分负数发票做进项税额转出 借库存负数 贷应付账款负数 应交税费应交增值税进项税额转出
是这样子做吗?
对,你这么做也可以,进项税额转出在贷方正数也行