您好,这个得看你增值税平时的时候是怎么结转的。

老师在结转增值税的时候进项税额大于销项税额,会计分录怎么做,多的部分还是计入转出未交增值税吗
增值税结转分录这个进项税额转出部分怎么体现?
我想问一下每个月的增值税进行税额和销项税额是怎样结转的 怎么做分录呀 月底直接从进销项税额结转到未交增值税行吗 还是分进销项哪个金额大 结转到转出未交增值税 完整的分录给写一下吧 感谢
有进项税额转出,分录怎么写,现在要交税金需要结转增值税,分录怎么写?
进项税额转20,进项税额转出5,销项税额10,结转增值税的分录怎么做?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
平时是借 销项,贷 进项,贷 转出未交增值税
借 销项,贷 进项,应交税费应交增值税进项税额转出 贷 转出未交增值税
下次来发票的话,这个转出我怎么做分了?
你说的来发票是什么意思?
刚刚那个分录应交增值税进项税额转出,应该是借方吧?
对的,抱歉,我敲错了说借方
那这个应交增值税进项税额转出 贷方我怎么平?
你转出的时候再贷方,结转增值税的时候在借方不就平了吗
没看懂,我应该不到什么凭证的时候做这个,是拿到发票吗?那这个分录应该怎么做?
进项税额转出为什么转出呢
12月份发现收到的发票的抬头少开了两个字,然后他12月开了一部分负数给我们,一月又开了一部分负数。然后一月份又把正数发票全部开给我们了
那你把之前的部分进项税额转出不就行了吗
你是说收到负数发票的时候,做这个进项税额转出平掉吗?那这个分录该怎么做?
对,收到部分负数发票做进项税额转出 借库存负数 贷应付账款负数 应交税费应交增值税进项税额转出
是这样子做吗?
对,你这么做也可以,进项税额转出在贷方正数也行