这个还是需要看你平时增值税是怎么结算呢?

进项税额转出后 结转增值税是还需要做什么分录吗?
老师我想问问进项税额转出的分录怎么做?然后进行税转出月底还需要结转吗?
前提是销项>进项,月末进项税额/销项税额/进项税额转出,月末需要分别结转吗?这个分录需要做吗?借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-转出未交增值税 还是只需要做这个分录:借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
增值税是不是每个月必须结转,手动做分录结转。系统可以自动结转吗? 结转增值税时销项税额大于进项税额差额为什么放入转出未交增值税,为什么又要结转未交增值税。
老师,如果这个月增值税有留底的进项税额,抵完之后还需要交,做转出增值税分录怎么做?留底进项税额那部分金额怎么结转呢
企业所得税汇算清缴申报表,收入总额填的营业收入,是不是还要加上投资收益和利息收入、营业外收入
长期待摊费用属于过渡类科目吗?
老师我2月开票还是按简易征收3%开的混凝土,今天要申报,我把2月份开的3%红冲了,重新开了13%的,我们是一般纳税人,那我今天要申报2月的增值税,还是按系统带出来的3%申报,还是什么
老师,纳税人信用等级下载的路径告知一下,谢谢?!
老师您好,请问做跨境电商,电商平台直接扣的广告费和平台费用,没有经过我的账户,这种要怎么记账呀
老师,我是在税务师事务所工作,刚进事务所,现在在做研发费加计扣除和高新企业认定的工作,我想问这两个业务中哪些数据是要保持一致才是对的?从哪里可以核对数据?
企业所得税是季报 那所得税费用是每个月都计提 还是一个季度合并计提呀
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?会计分录1~借:银行90000贷:应收账款90000分录2:~借:其他应收款~金融链利息2870贷:银行2870分录3:~借:其他应收款~平台手续费105贷:银行105分录4~次月回票-借:财务费用-利息支出2870借:财务费用-手续费105贷:银行2870+1059;老师,这样做会计分录对吗?
汇算清缴哪些现在是限额扣除
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?看一下2870和105支付和收到发票时怎么做账???
不交税时:借销项 贷进项 交税时:借销项 贷进项 贷转出未交增值税 借转出未交增值税 贷未交增值税
那就把这个进项税额转出一起结转到未交增值税里面。
本月我的结转 借销项 贷进项 老师说的具体分录?
借销项 贷进项 应交税费应交增值税进项税额转出 贷转出未交增值税 借转出未交增值税 贷未交增值税
没看懂,我完整的做法是:借管理费用113 借进项税额13 贷进项税额转出13贷库存现金 现在具体怎么结转 本月不交增值税
就是我上面那么做,转到未交增值税里面