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老师 以前有去年有张发票 我做管理费用 但是专票 我没把进项税单独写出来, 现在我在认证系统看见了,在做一笔分录怎么呢。想把之前那个进项税额做出来

2021-12-09 14:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-09 14:38

借应交税费应交增值税进项借管理费用负数

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快账用户3471 追问 2021-12-09 14:40

那 我之前的分录意思被冲掉了吗。只剩进项了?是吗,我没认证前, 借:管理费用 贷银存,今年我想认证了但是发票还装订在去年, 分录借进项,借管理费用(负数)第这意思吗

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齐红老师 解答 2021-12-09 14:43

对的是的,是这么做的。

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快账用户3471 追问 2021-12-09 14:48

这里就不存在贷放了是吗老师

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齐红老师 解答 2021-12-09 14:50

你好,对的是的,借方付出就表示贷方。

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借应交税费应交增值税进项借管理费用负数
2021-12-09
你好,学校有免税的政策,无票收入不需要缴纳增值税的 看一下你们符合免税政策吧。
2023-04-08
同学你好,如果原件找不到了,可以用对方的复印件下账,进项税额如果可以抵扣,是可以抵扣的,不用做进项税额转出
2021-10-24
这种情况可以不用做账,在申报报里作进项税转出处理
2020-12-25
已认证发票没有做账,一般要视不同情况补账; 如果不涉及上年的利润,直接补账即可. 如果涉及上年利润,看收入和费用的金额和性质,如果不重要,按本期差错更正,也就是今年补记.
2020-11-16
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