齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,就按照实际销售金额缴纳税金
但是我们有预充值的款项,跟后面涨价后的金额不一样,这样怎么区分开票?要等预充值的用完才能按实际开吗
你好,预充值你是怎么做分录
做预收款啊,待月底按实际做收入
但是我们有预充值的款项,跟后面涨价后的金额不一样,这样怎么区分开票?你们收预收款时是按照预付卡开票的吗?
这个时候是不开票的
你是预收款按照一个价格,后面涨价按照一个价格吗?
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请问现在缴纳往年2023年度企业所得税的分录?还有计提分录?
宋生老师 那我直接做成负数 这个没有红字发票也可以做负数分录?
老师,公司注册了很多商标是准备以后出售的,应该记什么科目呢
老师,自然人股权转让。转让人未实缴,账上有盈余。转让价格可以是0吗?
我公司建了一栋公寓楼,为了对外招租搞了些宣传活动,这些活动费用是做管理费用,还是进销售费用
老师,资产减值损失,是属于损益类类目吗?我的账套里没有这个科目,该设置在哪?或者说它是谁的二级科目吗?
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但是我们有预充值的款项,跟后面涨价后的金额不一样,这样怎么区分开票?要等预充值的用完才能按实际开吗
你好,预充值你是怎么做分录
做预收款啊,待月底按实际做收入
但是我们有预充值的款项,跟后面涨价后的金额不一样,这样怎么区分开票?你们收预收款时是按照预付卡开票的吗?
这个时候是不开票的
你是预收款按照一个价格,后面涨价按照一个价格吗?