你好,增值税:22876.13-5083.58-16521.65=1270.9 城建税:1270.9*7%-254.18 按照上面公式计算
我想问下,在异地预缴的城建税和教育费产生的金额,在每月增值税申报表里,不能抵扣当月产生的城建税这些吗
请问一下我想问下,在异地预缴的城建税和教育费产生的金额,在每月增值税申报表里,不能抵扣当月产生的城建税这些吗
老师,我想问下,我在异地预交税款,缴纳了增值税和附加税,因为是县城建税率是5%,我在报增值税的时候扣除预交我还得缴纳一部分增值税,我这个表城建税显示是7%,我按哪个税率交
老师,异地预交增值税,附加税是按5%缴纳,在申报剩下需要缴纳增值税的时候城建税税率是7%,应该怎么做,按哪个税率算
老师,建安企业异地预缴增值税附加税,其中附加税城建税当地的是5个点,预缴是7个点,在申报附加税时预缴的多了,报表不能保存,能否先按照本地的金额抵扣把剩余的2个点下次抵扣,还是这次不抵下次一次性抵扣7个点
老师,我这边要注销一个单位,现在应付账款的往来款金额较大找不到发票,供货商也不愿意再开或者我们在支付货款!请问一下怎么账务处理?
老师,发票报销审批流程应该是怎样的?财务审票应该是哪一步?
老板的工资做哪个科目?
暂估入库的成本月末已结转到本年利润,等冲的时候是否直接 借:预付账款-暂估 贷:本年利润
收入太多利润太高,交的所得税太多,给股东分红,是不是就可以少交企业所得税,个人股东分红,他需要交个人所得税,我们给他分红分录写什么
2025年补交2022年少交的印花税,补的时候进税金及附加还是直接冲未分配利润,求一下分录老师
电子税务局资产负债表里面应收账款是负数有问题吗
老师,我在3月有一笔分录挂错科目了,借:其他应收账款,贷:银行存款。现在我想在6月份调账,放回到应付账款,应该怎么写分录?
老师:我们建筑行业开出去的票是9个点,收到供应商的是13个点。这正常一样抵扣13个点吗?
深圳一般纳税人公司 能开普票吗
老师,增值税理解,城建税,这样就是负数了啊,理论上,不是应该把少交的0,02补齐呀
你是说按照预缴交齐吗
对应,理论上城建税不都是0.07吗,但是异地预缴地 只交了0.05,这个不需要补齐吗
你把增值税交完,你看看附加税带出来数据是多少
好的,老师,那只能下个月看了
嗯嗯,有问题再来网校咨询