你好,可以的,可以这么做的。
老师你好,8月份采购入库的原材料,9月份付的款,10份收到的发票,那9月份是做应付账款吧?
老师,问下,收到发票100万,里面12月份10万是当月到的材料,其他材料未到,发票先收到了,1月份往后的原材料直接在这个开票100万里面抵减,怎么做账
你好,老师,前期五月份购入的原材料,未收到发票,款已付,账务处理是:借原材料,贷银行存款;后期七月份收到发票后,是直接放在五月份账可以吗
今天10月收到的发票是1月份的购入原材料的,能不能把10月收到的发票订到1月份购入原材料的后面昵?
老师,请问12月已经收到货,然后1月份才收到发票,可以直接把发票附在12月的记账凭证后面吗?意思就是这笔原材料是计入12月,还是1月?
假如是明天收到的发票,也可以放到今天购入原材料的后面吗?
你好,那不可以的,那你直接放到明天。
老师,我问的是今年10月份开的发票是1月购入的原材料票,能不能把10月份开的发票放到之前1月份购入的原材料分录的后面?因为这个发票是1月份的账,10月份才开过来的
可以的,这个没有问题
收到了这个原材料可以