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你好我想咨询关于做账

2021-12-10 13:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-10 13:03

同学你好 什么业务呢

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快账用户3745 追问 2021-12-10 13:06

老师你好,就是我想问公司转钱给其他地方,支付3000元,借应付账款,贷现金,为什么公司还要写一张收据收到3000元,分录是借现金3000,贷其他应付款3000

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齐红老师 解答 2021-12-10 13:11

同学你好 收据肯定要写的 根据收据做账

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快账用户3745 追问 2021-12-10 13:13

老师,但是这笔钱已经转给对方,为什么收据是这笔钱又回到公司

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齐红老师 解答 2021-12-10 13:18

同学你好 往来款的吧

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快账用户3745 追问 2021-12-10 13:27

对,收据写的往来款,我就是不明白

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齐红老师 解答 2021-12-10 13:33

同学你好 这个就是付出去又收回来了

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快账用户3745 追问 2021-12-10 13:40

账上先借现金3000,贷其他应付款3000,借应付账款,贷现金,不可能收回来再付出去

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齐红老师 解答 2021-12-10 13:46

同学你好 你这两个往来款是同一个单位吗

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快账用户3745 追问 2021-12-10 17:00

是的,收交钱的收据和打钱的是同一个人

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齐红老师 解答 2021-12-10 17:08

同学你好 那就直接冲减了就行了 同一个人用一个往来科目

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快账用户3745 追问 2021-12-10 17:12

老师你好,是不是可以理解为平账,先把钱付对方,对方再付发生的费用

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齐红老师 解答 2021-12-10 17:17

对的 是这么回事的

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快账用户3745 追问 2021-12-10 17:19

老师还有一个问题,公司支付的水电费计入贷其他应付款,为什么没有付的管理费用,现在付了,其他应付款里这一笔付的管理费用就平掉了

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齐红老师 解答 2021-12-10 17:20

那这个只能这样冲减

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快账用户3745 追问 2021-12-10 17:21

老师,没有付款的管理费用,可以先计入到未分配利润里面吗

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齐红老师 解答 2021-12-10 17:22

同学你好 这个可以的

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快账用户3745 追问 2021-12-10 17:30

为什么要这样做,为什么不等付款后再结转

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齐红老师 解答 2021-12-10 17:31

同学你好 月底都要结转损益的

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