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老师你好,增值税专用发票开错了,当时或当月发现是不是直接冲红重新开就可以了?

2021-12-11 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-11 15:49

你好,当月的直接作废就可以

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快账用户5821 追问 2021-12-11 16:08

那如果销货方开错了(当时还没给票我们),我们要求对方重开,对方财务开具了红字信息表并开了负数发票,然后还开了一张正确的票,他们三张票都给了我们,那前面三张我们要入帐吗?他们这样冲红是否正确?

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快账用户5821 追问 2021-12-11 16:08

那如果销货方开错了(当时还没给票我们),我们要求对方重开,对方财务开具了红字信息表并开了负数发票,然后还开了一张正确的票,他们三张票都给了我们,那前面三张我们要入帐吗?他们这样冲红是否正确?

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齐红老师 解答 2021-12-11 16:09

都要入账,这样子冲红是可以的。

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快账用户5821 追问 2021-12-11 16:09

是前面两张要入帐吗?

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齐红老师 解答 2021-12-11 16:10

是的,要入账,但是不影响你的数据啊

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你好,当月的直接作废就可以
2021-12-11
您好,是的,个体开出的发票跨月红冲,直接开负数发票。重开的就是重开月份的数据
2021-08-30
纸质的可以 电子的,当月的必须红冲,没法作废
2022-06-14
可以的 可以这么做的
2024-04-15
同学你好,当月处理作废后不用账务处理
2024-01-25
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