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Q

我想请问一下,我们公司是摩托车批发零售业的,比如我们自己的门店有个车型没有白色,我们只能去我们的客户有门店里拿,这个我们的账务应该怎么处理?

2021-12-11 17:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-11 17:59

您好 那客户会开具发票给您么?算卖给你还是借给您?

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快账用户4626 追问 2021-12-11 18:08

借,要还的

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齐红老师 解答 2021-12-11 18:32

那可以不做账务处理啊 备查簿登记一下 后期还给对方就好了

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快账用户4626 追问 2021-12-11 18:48

但是我们要做账,但是又没有这个车型的编码,所以就不知道怎么做账了

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齐红老师 解答 2021-12-11 19:13

那可以先暂估入账 对方没给您车型么

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快账用户4626 追问 2021-12-11 19:22

我们知道车型,但是本店没有这个车型的库存

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齐红老师 解答 2021-12-11 19:23

那您可以做个暂估入账的啊

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快账用户4626 追问 2021-12-11 19:29

分录怎么做呢

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快账用户4626 追问 2021-12-11 19:29

借:银行贷款 贷:暂估入账

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齐红老师 解答 2021-12-11 19:30

借 库存商品 贷 应付账款-暂估应付账款

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快账用户4626 追问 2021-12-11 19:31

那后期还了,怎么入账呢?

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快账用户4626 追问 2021-12-11 19:32

这自己的库存也要减少,这个应该怎么做呢?

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齐红老师 解答 2021-12-11 19:48

借 库存商品 借方红字 贷 应付账款-暂估应付账款 贷方红字

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快账用户4626 追问 2021-12-11 20:00

那我们借来的车要怎么入账呢?

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快账用户4626 追问 2021-12-11 20:01

借来的车暂估入账,借来的车卖了和后期还的车应该怎么做账?

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齐红老师 解答 2021-12-11 20:10

借来的车卖了 根据暂估结转成本啊

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齐红老师 解答 2021-12-11 20:10

后期还车冲销暂估就好了

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快账用户4626 追问 2021-12-11 20:17

那这两笔分录怎么做?刚做会计行业有点蒙

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齐红老师 解答 2021-12-11 20:22

借 库存商品 贷 应付账款-暂估应付账款 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 还给人家的时候 借 库存商品  借方红字 贷 应付账款-暂估应付账款  贷方红字

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快账用户4626 追问 2021-12-11 20:24

这个卖掉的车的账怎么做呢

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齐红老师 解答 2021-12-11 20:25

卖掉的时候 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品

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快账用户4626 追问 2021-12-11 20:35

借来到时候 借 库存商品 贷 应付账款-暂估应付账款 卖掉的时候 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 还给人家的时候 借 库存商品 借方红字 贷 应付账款-暂估应付账款 贷方红字 是不是这样?

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齐红老师 解答 2021-12-11 20:39

是的 这样写分录就好了

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您好 那客户会开具发票给您么?算卖给你还是借给您?
2021-12-11
同学你好,收到积分,可以不用账务处理,备查登记就行了。
2022-06-24
同学你好 开发票了吗 发票怎么开的
2021-09-23
您好,是这样的  借 应收账款  3   银行存款 10  贷 主营业务收入13 
2023-07-20
同学您好,很高兴为您解答问题,请稍后
2021-09-23
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