同学你好,是可以按取得专票上的税额抵扣的;
请问老师,我的销项是13%的,进项是9%和6%,如果我抵扣了进项,我的利润就成负的了,如果我不抵扣,我增值税又很高,我怎么把账调到增值税和企业所得税都缴纳税款
小规模和一般纳税人销售农产品取得专票,都是9%抵扣9%,13%抵扣10%么,还是一般纳税人只能抵扣9%;然后计算是进项抵扣按照不含税×税率么?
老师,建筑企业销项是9,进项取得了13,这样怎么抵扣啊,不能13都让抵扣吧
老师,一般纳税人,开发票是9个点,交税交13个点吗?[晕]单位销项开的多,是不是9个点的进项也能抵扣啊?额度怎么算?
你好老师,我们是建筑企业,开9%的发票,但是每月需要预交2%的增值税。也就是只能抵扣7%的税了,现在进项全是13%的发票,这样的话企业毛利就很高了是吧老师
包工包料的安装工程,开9%的税票项目名称怎么填
老师,你好,我们在4月份做了减资,2000万减到400万了,这400万是实缴的,1600万是认缴的部分,那减资的这部分还需要交税吗?还有减资的分录怎么做?
老师, 我个人——自然人在电子税务局上代开建筑服务开发票已经交税费款了,因为地址错误又重开又重新交一次税费,请问之前冲红的发票已经交的税费,是怎么申请退税回到个人银行???
老师,去年做了一笔无票收入的申报,现在客户又要求开这笔的发票,但本月没有发生无票收入业务,申报时就不能从无票收入里冲减之前这笔无票申报了,这样怎么填申报表呢
老师,!你好,我们总公司是一般纳税人,分公司可以是小规模纳税人也可以是一般纳税人吗?
汇算清缴中的职工薪酬这张表,账载金额指的是应付职工新薪酬科目贷方金额,实际发放指的是借方金额,对吧
老师,我想咨询一下,我公司是做汽车修理的,现我公司在谈一个业务(修理劳务),是甲方公司出所有的材料,然后我公司负责维修,甲方和我公司签订的合同约定车辆40台,每台车的单价2150元,总价是86000元,就是相当于这些车如果每月每台车的修理工时费低于2000元我们公司就有赚的,多于2000元就是亏的,像这种情况的业务合不合规呢?税务允不允许签这样的劳务合同呢?
老师,有跨区域建筑服务,24年第四季度有异地预交了增值税,附加和所得税。实际交款时间是25年1月。这个怎么入账啊?
老师,合同结算,结算收钱的时候,做分录为什么不能直接用银行存款,而是先通过应收账款?
甲方给转过来的仲裁费,违约金,合同利息费用怎么做会计分录
假如100万,销项9万,进项13万,4万就留抵是吗
同学你好 销项9万,进项13万,4万就留抵是吗——对的;