嗯嗯,是的,是这样操作
老师您好,我们单位是外贸出口单位,11月份供应商出口进项发票开错在12月份红冲重开了,11月份开错的发票也做了退税勾选,12月份的进项表格有一笔进项税额转出,在主表上面提现就是要要税的状态了,这种情况该怎么处理?
老师,我这家是进出口外贸企业,这个月报11月的税,11月有进项票过来,我问了老板都是用来出口的,11月出口了但是忘了开票出去,我这个月报11月的税时是不是先把进项票退税勾选,然后按照普通企业的方式正常申报增值税呀?
外贸企业用于出口退税的进项,在八月开票未在八月勾选,在九月勾选,所以进项属于九月,且在八月把销项开了,在九月申报,八月的增值税报表时候,采集不到进项,这时我的增值税报表需要怎么填写呢用于出口退税的进项填写不了怎么办,
请问今天做了一张进项发票的出口退税勾选,勾选统计的所属期自动显示11月份,这种情况是连同10月份增值税申报表一起申报,还是下个月报11月份增值税的时候再申报?
老师,我今天勾选了出口退税的进票,出口销售是11月开的,这个月需要申报出口销售吗?
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